| DFJ0021/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | PROJEKT - MARKET s.r.o. | 50284053 |  | 150,01 € | 17.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0041/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 10,21 € | 13.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0039/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 13.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0040/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 41,28 € | 13.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0042/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Slovenský plynárenský  priemysel, a.s. | 35815256 |  | 9,00 € | 13.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0037/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 628,19 € | 12.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0038/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | INTA s.r.o. | 34129863 |  | 24,60 € | 12.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0036/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 778,07 € | 12.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0020/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | PROJEKT - MARKET s.r.o. | 50284053 |  | 95,60 € | 10.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0034/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium | 00160130 |  | 679,00 € | 07.03.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0035/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | LN Trade pod Sitnom, s. r. o. | 53128966 |  | 6 750,00 € | 07.03.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0033/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Gustáv Cafik | 44036965 |  | 98,40 € | 06.03.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0031/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 60,27 € | 06.03.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0032/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Csaba Bíró - FIRE PROTECTION | 40852911 |  | 70,00 € | 06.03.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0019/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | A T C - JR, s.r.o. | 35760532 |  | 381,68 € | 04.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0018/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | PROJEKT - MARKET s.r.o. | 50284053 |  | 193,80 € | 03.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0016/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | NARIAS s.r.o. | 51095416 |  | 949,52 € | 28.02.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0017/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | NARIAS s.r.o. | 51095416 |  | 928,77 € | 28.02.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0015/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. | 44779321 |  | 485,36 € | 28.02.2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0030/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 413,71 € | 18.02.2025 |  |  | 27.02.2025 |  |  | Faktúra |