Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0032/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 213,75 € 07.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0031/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 81,40 € 01.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFJ0029/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 1 094,73 € 31.03.2025 14.04.2025 Faktúra
DFJ0026/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 882,01 € 31.03.2025 14.04.2025 Faktúra
DFJ0027/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 1 041,42 € 31.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0030/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 1 811,57 € 31.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0028/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 743,76 € 31.03.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0025/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gabdi, s. r. o. 56448619 60,93 € 28.03.2025 14.04.2025 Faktúra
0002/25 Objednávame u Vás zákusky na Deň učiteľov v hodnote 123€ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Henrieta Füzéková - Friends 50761137 0,00 € 27.03.2025 04.04.2025 Objednávka
DFJ0024/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 A T C - JR, s.r.o. 35760532 475,55 € 25.03.2025 14.04.2025 Faktúra
DFJ0023/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 407,87 € 24.03.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0043/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 133,09 € 21.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0022/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MILAN MOLNAR 32752393 141,61 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFJ0021/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 150,01 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 13.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 13.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 41,28 € 13.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 13.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 628,19 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 24,60 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra