Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 405,49 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0176/25 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0175/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,45 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0174/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0173/25 Faktúra za odber zemného plynu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0172/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 817,38 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0171/25 Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 147,60 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0170/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0169/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0168/25 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -497,15 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0165/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0164/25 Jednorázový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352 180,00 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0167/25 Faktúra za tlačiarenské práce Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 920,50 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0166/25 Faktúra za učebné pomôcky (náučné tabule) Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Bareti, s. r. o. 55671705 396,00 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra
Zmluva č. 14/2025/GymvjmDs Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 0,00 € 06.11.2025 06.11.2025 07.11.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 17/2024/GymvjmDs) Zmluva o združenej dodávke elektriny Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Encare 2,19 € 06.11.2025 31.12.2026 13.11.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFB0163/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 06.11.2025 22.11.2025 Faktúra
0022/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Bareti, s. r. o. 55671705 396,00 € 04.11.2025 05.11.2025 Objednávka
0020/25 Objednávame u Vás služby pre projekt ERASMUS+ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Shall We Go Srl 12756480963 17 236,00 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
0021/25 Objednávame u Vás cestovné poistenie pre program ERASMUS+ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 54228573 227,22 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka