Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0037/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 658,11 € 30.04.2025 02.06.2025 Faktúra
DFJ0035/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MILAN MOLNAR 32752393 114,24 € 28.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0036/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 159,24 € 28.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0034/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 65,00 € 24.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0060/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 166,74 € 16.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0059/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 11.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 11.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 41,61 € 11.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 11.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0055/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ0033/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 A T C - JR, s.r.o. 35760532 241,09 € 10.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0049/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 137,71 € 09.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0050/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 09.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0051/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 621,74 € 09.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 09.04.2025 28.04.2025 Faktúra
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2025/GymvjmDs) dodávka plynu Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9,00 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFB0044/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 1 459,50 € 07.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFS0001/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Henrieta Füzéková - Friends 50761137 123,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Faktúra