Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 14/2024/GymvjmDs) nájom kotolne Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 Centrum podporných služieb 3 032,56 € 30.06.2025 30.06.2027 01.07.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
0004/25 Objednávame u Vás slávnostné obedy pre 31 zamestnancov v hodnote 992 €. Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 B PARK s.r.o. 36256382 0,00 € 26.06.2025 04.07.2025 Objednávka
Zmluva č. 6/2025/GymvjmDs dodávka a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 23.06.2025 30.06.2027 23.06.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
DFB0091/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 20.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0092/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 20.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0087/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 256,76 € 19.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0088/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 19.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0089/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. 31361161 634,00 € 19.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0090/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Roman Mesiarik - REVTECH 50262556 177,20 € 19.06.2025 01.07.2025 Faktúra
0003/25 Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovných náradí v hodnote 177,20 € Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Roman Mesiarik - REVTECH 50262556 0,00 € 16.06.2025 17.06.2025 Objednávka
DFJ0053/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 72,33 € 16.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0086/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 13.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,15 € 13.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0084/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 13.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0081/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 12.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0082/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 12.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0083/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 12.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0079/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 1 193,50 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0080/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 REGIONPRESS 36252417 45,51 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0052/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 71,70 € 09.06.2025 30.06.2025 Faktúra