Dodatok č. 4 (Zmluva č. 14/2024/GymvjmDs) |
nájom kotolne |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Centrum podporných služieb |
|
|
3 032,56 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
0004/25 |
Objednávame u Vás slávnostné obedy pre 31 zamestnancov v hodnote 992 €. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
B PARK s.r.o. |
36256382 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 6/2025/GymvjmDs |
dodávka a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
23.06.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0091/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
256,76 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
177,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0003/25 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovných náradí v hodnote 177,20 €
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0053/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
72,33 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,15 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 193,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
REGIONPRESS |
36252417 |
|
45,51 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0052/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
71,70 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |