Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 817,38 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0191/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 649,16 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0189/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0187/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0188/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0186/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0182/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 368,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0183/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 135,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0006/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 347,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0007/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 313,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0184/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 283,90 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0185/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 158,10 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 6/2025/GymvjmDs) Zmluva o dodávke a odbere tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 00160130 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 37 811,21 € 28.11.2025 28.11.2025 Ing. Mgr. Aneta Valkai riaditeľ školy Zmluva
0023/25 Objednávame u Vás nákupné poukážky Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 TESCO Stores SR 31321828 1 530,00 € 27.11.2025 28.11.2025 Objednávka
DFS0005/25 Faktúra za nákupné poukážky Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 TESCO Stores SR 31321828 1 530,00 € 27.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0181/25 Faktúra za autobusovú dopravu (projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600) Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Sun bus s.r.o. 48032247 8 000,00 € 27.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0179/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 269,10 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFS0004/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 343,00 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0180/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 529,50 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0178/25 Faktúra za služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 150,00 € 19.11.2025 28.11.2025 Faktúra