DFB0076/24 |
denný monitoring tlače za 04/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/24 |
K0037-IA 2024-GK-geodetické práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
BSGEO M s.r.o. |
55127126 |
|
3 240,72 € |
30.04.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
výmena pneumatík na služobnom vozidle |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
57,68 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Tepelná energia-vyúčtov.2023-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-507,68 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
tepelná energia-preplatok za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-928,00 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
932,15 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 023,18 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Predplatné Vasárnap, Új Szó |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
152,90 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
79,47 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
nákup tonerov do tlačiarne |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
45,30 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
nákup cukroviniek s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
I.D.C.Holding, a.s. |
35706686 |
|
589,74 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Detské omalovánky SK, HU |
Galantská knižnica |
36088242 |
MONGER POINT, s.r.o. |
44337671 |
|
1 188,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Divadielko pre deti-predstavenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
330,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
166,05 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
246,78 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023+vl.rozpočet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
95,50 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
držiak na plastové poháre+100 ks pohárov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
27,60 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 161,59 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
služby pevnej siete za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,21 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
služby mobilnej siete za 03/2024+2spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
monitoring tlače za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
elektrická energia za 03/2024-vyúčtov.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,24 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Dawinci softwér-04/2024-03/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
28.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
505,07 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
zásbník na pitnú vodu+voda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
249,60 € |
22.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
regál na knihy do výpož.pre dospelých |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
210,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
zásobníky na papierové utierky |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
39,60 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
potlačené kódy na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
132,60 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |