Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0060/26 predplatné novín Vasárnap 26-51/2026 a ÚjSzó 0607/2026-0501/2027 Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 176,80 € 27.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0058/26 K0037 GK ul.školská-pripojovací poplatok na základe zmluvy Galantská knižnica 36088242 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2 924,33 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0059/26 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Papierový mesiac s. r. o. 47834030 30,00 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0057/26 nákup balenej pitnej vody do zásobníka Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 41,41 € 22.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0056/26 elektrická energia za 3/2026 vyúčtovanie-nedoplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 43,99 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0055/26 podpora, údržba a rozvoj inf.systému DAWINCI 04/26-03/27 Galantská knižnica 36088242 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 236,15 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0052/26 služby mobilnej siete za 3/2026 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,63 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 služby pevnej siete za 3/2026 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,48 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0054/26 elektrická energia za 04/2026 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 187,49 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0049/26 Divad.predstavenie pre deti-honorár Galantská knižnica 36088242 nevaDIvadlo 53661044 380,00 € 02.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0051/26 Beseda pre deti so spisovateľkou-Mašlejová-honorár Galantská knižnica 36088242 Mgr. Diana Mašlejová 50682792 150,00 € 02.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0050/26 konzultačné služby za 4/2026 Galantská knižnica 36088242 SOMI Education s. r. o. 57101299 70,00 € 02.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0048/26 členský popl.za r.2026-SAK Galantská knižnica 36088242 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 26.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 CBS spol, s.r.o. 36754749 98,50 € 26.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 Beseda so spisovateľkou Varáčkovou-honorár Galantská knižnica 36088242 Tellobit s. r. o. 57463549 150,00 € 20.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFB0044/26 Prednášky pre deti-Mgr.Valent-honorár Galantská knižnica 36088242 Mgr. Dušan Valent 50208551 200,00 € 19.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 FPU2025-nákup knih, rozpočet Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 174,13 € 19.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 nákup cukríkov s logom GK Galantská knižnica 36088242 TATRAPAK, spol. s r.o. ŠTRBA 31693628 405,90 € 18.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 nákup balenej pitnej vody do zásobníka Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 41,41 € 13.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 predplatné časopisu Krásy Slovenska 2026 Galantská knižnica 36088242 Dajama Abonent, s.r.o. 44453761 22,14 € 11.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Talamon s.r.o 36274968 390,65 € 11.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 elektrická energia za 2/2026 vyúčtovanie-nedoplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 68,17 € 10.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 764,69 € 10.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 Nákup tlačiarne Canon do PC miestnosti Galantská knižnica 36088242 Štefan Papp - PS Computer 41593766 393,50 € 06.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFK0001/26 Vypracovanie projekt.dokum.na stavebné povolenie-GK ul.Školská Galantská knižnica 36088242 Ing.arch. Michal Kontšek 50148168 95 404,95 € 05.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 služby pevnej siete za 2/2026 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,82 € 04.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 služby mobilnej siete za 2/2026 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,63 € 04.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0031/26 oprava, údržba žalúzií na DO Galantská knižnica 36088242 SONIPEX,s.r.o. 47509741 479,70 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0032/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 358,46 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0033/26 elektrická energia za 03/2026 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 187,49 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra