Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0148/24 predplatné časopisu Záhradkár 12/2024-11/2025 Galantská knižnica 36088242 News and Media Holding 47256281 28,90 € 02.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0147/24 elektrická energia za 10/2024-záloha-ul.Školská Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 28,97 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0146/24 elektrická energia za 10/2024-záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 109,58 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0149/24 služby pevnej siete za 09/2024 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,81 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0144/24 nákup pitnej vody v sklených bareloch Galantská knižnica 36088242 Lediks s.r.o. 47706848 15,84 € 26.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0142/24 FPU Projekt 2024-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 GRADA Slovákia 31346103 278,95 € 19.09.2024 Faktúra
DFB0140/24 FPU Projekt 2024-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 253,56 € 18.09.2024 Faktúra
DFB0141/24 FPU Projekt 2024-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Talamon s.r.o 36274968 670,12 € 18.09.2024 Faktúra
DFB0138/24 FPU2024-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 113,11 € 16.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0143/24 FPU Projekt 2024-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 KYBEROS Group s.r.o 44792042 2 616,32 € 16.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFK0004/24 K0037-IA 2024-GK-projektová dokumentácia Galantská knižnica 36088242 Ing.arch. Michal Kontšek 50148168 48 702,00 € 13.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0139/24 FPU2024-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 186,83 € 12.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0134/24 Licencia KUBO CLUB do 31.08.2025 Galantská knižnica 36088242 KUBO MEDIA, s.r.o. 52291898 600,00 € 02.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0135/24 predplatné novín a časopisov za r.2024/25 Galantská knižnica 36088242 Slovenská pošta, a.s. 36631124 337,14 € 02.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0133/24 elektrická energia za 09/2024-záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 109,58 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0132/24 elektrická energia za 09/2024-záloha-ul.Školská Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 28,97 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0131/24 služby mobilnej siete za 08/2024+7spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,33 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0130/24 služby pevnej siete za 08/2024 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,65 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0136/24 denný monitoring tlače za 08/2024 Galantská knižnica 36088242 Slovakia Online s.r.o. 31402445 276,00 € 31.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0137/24 elektrická energia za 08/2024-vyúčtovanie Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 128,39 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0129/24 nákup pitnej vody v sklen.bareloch Galantská knižnica 36088242 Lediks s.r.o. 47706848 15,84 € 15.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB0127/24 predplatné-smernice a vzory zmlúv 2024-25 Galantská knižnica 36088242 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 260,99 € 08.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB0125/24 aktualizácia web stránky GK Galantská knižnica 36088242 Lemonweb s.r.o. 46424849 192,00 € 06.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB0122/24 konzul.služby pri ochr.os.úd.za 3Q2024 Galantská knižnica 36088242 Wanet s.r.o 36049239 210,00 € 05.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0121/24 nákup klimatizácie na odd.pre dospelých Galantská knižnica 36088242 MIRCI, s.r.o. 44213361 1 251,00 € 02.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0119/24 elektrická energia za 08/2024-záloha-Školská Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 28,97 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0118/24 elektrická energia za 08/2024-záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 109,58 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0124/24 služby mobilnej siete za 07/2024+6spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,00 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0120/24 služby pevnej siete za 07/2024 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,62 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0128/24 elektrická energia za 07/2024-vyúčtovanie-doplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 89,28 € 31.07.2024 29.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »