DFB0148/22 |
monitoring tlače za 09/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/22 |
elektr.energia za 09/2022-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
0,88 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/22 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
WINDOR - PK s.r.o. |
36616443 |
|
8,90 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/22 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
623,69 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/22 |
Projekt-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo MATYS, s.r.o. |
35709791 |
|
90,42 € |
28.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/22 |
Členský poplatok r.2022-SSKK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
27.09.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/22 |
oprava ÚK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
181,44 € |
26.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/22 |
Predplatné online prístup-smernice a zmluvy. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
273,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/22 |
PROJEKT-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 405,74 € |
21.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/22 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ronex word, s.r.o. |
43999107 |
|
96,92 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/22 |
Popl.za školenie-Knihovnícke odb.min. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
00151882 |
|
300,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/22 |
predplatné novín a časopisov r.2022-23 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
268,70 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/22 |
denný monitoring tlače za 06/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
07.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/22 |
predplatné časopisu Záhradkár 2022-23 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
22,90 € |
06.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
344,39 € |
05.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22 |
služby pevnej siete za 08/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22 |
služby mobilnej siete za 08/2022+13spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,84 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/22 |
elektr.energia za 09/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22 |
denný monitoring tlače za 08/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/22 |
elektr.energia za 08/2022-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
49,79 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/22 |
popl.za softwér WIRTUA-3Q2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
379,40 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/22 |
voda, stočné za 1.polrok 2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
208,22 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22 |
nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 583,71 € |
18.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
313,98 € |
18.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22 |
servis služovného vozidla |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
242,70 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
elektr.energia za 08/2022-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/22 |
konzultačné služby 3Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
služby mobilnej siete za 07/2022+12spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,14 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22 |
popl.za pevnú sieť 07/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,64 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22 |
denný monitoring tlače za 07/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
31.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |