Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0091/25 elektrická energia za 05/2025 vyúčtovanie-preplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 -17,29 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0087/25 poplatok za doménu .sk Galantská knižnica 36088242 Lemonweb s.r.o. 46424849 23,37 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0089/25 služby mobilnej siete za 05/2025+16spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,41 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0090/25 služby pevnej siete za 05/2025 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,10 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0088/25 elektrická energia za 06/2025 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 210,43 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0084/25 upratovanie priestorov GK (27.05.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 180,00 € 27.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 prezutie pneumatík na služ.vozidle AA209LZ Galantská knižnica 36088242 Autoprofit, s.r.o. 36239763 64,24 € 27.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0086/25 Pitný režim-služba za 05-12/2025 Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,75 € 27.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0082/25 jednorázové kosenie v areáli GK na ul.Školská, Galanta Galantská knižnica 36088242 Technické služby mesta Galanta 00045721 104,55 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0083/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Libri-Bookline Zrt. 12921360 1 011,30 € 22.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0081/25 upratovanie priestorov GK (20.05.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 200,00 € 20.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0080/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Albatros Media Slovakia s.r.o 46106596 421,82 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 nákup balenej pitnej vody Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 136,82 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 pitná voda v sklen.bareloch, vrátené prázdne barely Galantská knižnica 36088242 Lediks s.r.o. 47706848 1,68 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 upratovanie priestorov GK (13.05.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 200,00 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 69,44 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 upratovanie priestorov GK (06.05.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 200,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 poplatok za účasť na kurze-Kogn.aktiv.seniorov Galantská knižnica 36088242 Centrum MEMORY n.o. 31821791 99,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 elektrická energia za 04/2025 vyúčtovanie-preplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 -17,64 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 (Štatistika) Galantská knižnica 36088242 Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave 00166197 -569,06 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 konzultačné služby za 2Q2025 Galantská knižnica 36088242 Wanet s.r.o 36049239 210,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 popl.za prevádzku systému DAWINCI 04/2025-03/2026 Galantská knižnica 36088242 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 236,15 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 služby pevnej siete za 04/2025 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,35 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0070/25 služby mobilnej siete za 04/2025+15spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 116,67 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 upratovanie priestorov GK (29.04.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 200,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví 30406111 56,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 elektrická energia za 05/2025 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 210,43 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0064/25 predplatné novín (ÚjSzó, Vasárnap) Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 169,40 € 28.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0062/25 nákup bezdrot.telefónu na ekon.odd. Galantská knižnica 36088242 TheraComm 36256820 65,19 € 25.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0063/25 zabezpečenie pitného režimu-balená voda Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 24,90 € 25.04.2025 12.05.2025 Faktúra