Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/26 elektrická energia za 2/2026 vyúčtovanie-nedoplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 68,17 € 10.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 764,69 € 10.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 Nákup tlačiarne Canon do PC miestnosti Galantská knižnica 36088242 Štefan Papp - PS Computer 41593766 393,50 € 06.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 služby pevnej siete za 2/2026 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,82 € 04.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 služby mobilnej siete za 2/2026 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,63 € 04.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0031/26 oprava, údržba žalúzií na DO Galantská knižnica 36088242 SONIPEX,s.r.o. 47509741 479,70 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0032/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 358,46 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0033/26 elektrická energia za 03/2026 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 187,49 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0030/26 FPU 2025-nákup kníhy+preprava Galantská knižnica 36088242 CBS spol, s.r.o. 36754749 102,10 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 konzultačné služby za 3/2026 Galantská knižnica 36088242 SOMI Education s. r. o. 57101299 70,00 € 03.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0029/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 388,35 € 27.02.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0028/26 vizualizácia a dokumentácia stavu objektu GK ul.Školská Galantská knižnica 36088242 VPROMO s. r. o. 48297631 793,35 € 19.02.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0021/26 elektrická energia za 1/2026 vyúčtovanie-nedoplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 151,03 € 10.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Talamon s.r.o 36274968 1 066,41 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 863,42 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Albatros Media Slovakia s.r.o 46106596 82,38 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Albatros Media Slovakia s.r.o 46106596 8,50 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 nákup balenej pitnej vody do zásobníka Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 41,41 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 sanitácia výdaníka pitnej vody Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 poplatok za kopírovacie služby v r.2025 Galantská knižnica 36088242 LITA,autorská spol. 0000420166 40,00 € 04.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 služby mobilnej siete za 1/2026+24spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 91,75 € 04.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 služby pevnej siete za 1/2026 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,52 € 04.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0016/26 FPU 2025-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 513,65 € 03.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 konzultačné služby za 2/2026 Galantská knižnica 36088242 SOMI Education s. r. o. 57101299 70,00 € 03.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 elektrická energia za 02/2026 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 187,49 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0012/26 nákup materiálu na kreatívne tvorenie pre deti Galantská knižnica 36088242 ČistéDrevo s.r.o. 05031711 224,28 € 29.01.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0014/26 Poplatok za online seminár PAM Galantská knižnica 36088242 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 Beseda so spisovateľkov Mašlejovou-honorár Galantská knižnica 36088242 Mgr. Diana Mašlejová 50682792 150,00 € 29.01.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0008/26 voda a stočné za rok 2025-vyúčtovanie-preplatok Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 -16,45 € 28.01.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 predplatné časopisov a novín za 1Q2026 Galantská knižnica 36088242 Slovenská pošta, a.s. 36631124 501,84 € 27.01.2026 17.02.2026 Faktúra