Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0175/25 nákup hygienických potrieb Galantská knižnica 36088242 WorldOffice, s. r. o. 46267191 427,06 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0174/25 servisné práce podľa obhliadky a dohody Galantská knižnica 36088242 BEGA s.r.o. 36547654 325,95 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0172/25 predplatné SME všedné za rok 2026 Galantská knižnica 36088242 Petit Press a.s. 35790253 281,00 € 18.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0173/25 prezutie pneumatík na služ.vozidle AA209LZ, uskladnenie pneumatík Galantská knižnica 36088242 Autoprofit, s.r.o. 36239763 68,20 € 18.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0171/25 servisné práce-oprava knižných búdok Galantská knižnica 36088242 SONIPEX,s.r.o. 47509741 123,00 € 17.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0170/25 Prednáška "Strom života" Knotek-honorár Galantská knižnica 36088242 Ing. Tomáš Knotek TRENDYHILL 43561489 100,00 € 14.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0169/25 FPU2025-nákup kníh-spoluúčasť Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 806,67 € 13.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0168/25 elektrická energia za 10/2025 vyúčtovanie-nedoplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 39,33 € 10.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0167/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Albatros Media Slovakia s.r.o 46106596 472,72 € 06.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0162/25 nákup zariadenia do GK Galantská knižnica 36088242 IKEA, Bratislava 35849436 900,80 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0163/25 služby mobilnej siete za 10/2025+21spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,49 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0164/25 služby pevnej siete za 10/2025 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0165/25 elektrická energia za 11/2025 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 219,87 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0166/25 konzultačné služby za 4Q2025 Galantská knižnica 36088242 Wanet s.r.o 36049239 210,00 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0159/25 nákup prenosn.telefónu na DO Galantská knižnica 36088242 TheraComm 36256820 65,19 € 31.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0160/25 nákup skartovacieho stroja na odd. Výpožičky pre dospelých. Galantská knižnica 36088242 B2B Partner s.r.o. 44413467 143,91 € 31.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0161/25 sanitácia výdajníka pitnej vody Galantská knižnica 36088242 Lediks s.r.o. 47706848 18,99 € 31.10.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0158/25 nákup čitateľských zápisníkov Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 449,00 € 30.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0157/25 predplatné novín Vasárnap a ÚjSzó 2025-26 Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 169,40 € 27.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0156/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 679,60 € 23.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0155/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Libri-Bookline Zrt. 12921360 562,67 € 21.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFB0154/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 184,45 € 20.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFB0153/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 910,50 € 16.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFK0003/25 K0037-geodetické práce na budove GK, ul.Školská Galantská knižnica 36088242 BSGEO M s.r.o. 55127126 2 405,19 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFB0152/25 nákup kníh, preprava Galantská knižnica 36088242 Libri-Bookline Zrt. 12921360 845,77 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0151/25 elektrická energia za 09/2025 vyúčtovanie-nedoplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 19,59 € 09.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0148/25 nákup balenej pitnej vody do zásobníka Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 20,71 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0149/25 služby pevnej siete za 09/2025 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,30 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0150/25 služby mobilnej siete za 09/2025+20spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 125,80 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0147/25 Brožúra J.Navrátil-graf.návrh,finalizácia,tlač Galantská knižnica 36088242 Ing.Eva Máthé-Mathee design 41592581 983,00 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra