DFB0148/25 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
služby pevnej siete za 09/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,30 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
služby mobilnej siete za 09/2025+20spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,80 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
Brožúra J.Navrátil-graf.návrh,finalizácia,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
983,00 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/25 |
elektrická energia za 10/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
219,87 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
popl.za web hosting |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
104,55 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/25 |
licencia KUBO Club |
Galantská knižnica |
36088242 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/25 |
seminár PAM 40.03 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
851,22 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
predplatné novín a časopisov za 3Q |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
396,98 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
technická podpora podujatia "V Galantskom parku o Matúškovskom lese". |
Galantská knižnica |
36088242 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
500,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
nákup reklamných pier pre čitateľov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
PENS Com. |
4120288898 |
|
423,10 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELEKTRO RM s. r. o. |
53672631 |
|
347,70 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
sanitácia výdajníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
457,83 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
predplatné časopisu Záhradkár 12/2025-11/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
31,90 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
elektrická energia za 08/2025-vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-32,62 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
nákup balenej pitnej vody zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,80 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
Optická jednotka do tlačiarne BROTHER |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
82,80 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
služby pevnej siete za 08/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,39 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
služby mobilnej siete za 08/2025+19spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,04 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
predplatné prístupu na EPI vzory-09/2025-09/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
246,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
elektrická energia za 09/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
nákup papierových utierok |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
125,46 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
monitoring tlače za 07-12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 697,40 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
37,11 € |
21.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
elektrická energia za 07/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
31,64 € |
20.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
nákup balenej pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
702,99 € |
07.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
kontrola hasiacich prístrojov v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Tibor Vincze - Haskont |
34758500 |
|
60,80 € |
07.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |