Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0159/25 nákup prenosn.telefónu na DO Galantská knižnica 36088242 TheraComm 36256820 65,19 € 31.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0160/25 nákup skartovacieho stroja na odd. Výpožičky pre dospelých. Galantská knižnica 36088242 B2B Partner s.r.o. 44413467 143,91 € 31.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0158/25 nákup čitateľských zápisníkov Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 449,00 € 30.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0157/25 predplatné novín Vasárnap a ÚjSzó 2025-26 Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 169,40 € 27.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0156/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 679,60 € 23.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0155/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Libri-Bookline Zrt. 12921360 562,67 € 21.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFB0154/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 184,45 € 20.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFB0153/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 910,50 € 16.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFK0003/25 K0037-geodetické práce na budove GK, ul.Školská Galantská knižnica 36088242 BSGEO M s.r.o. 55127126 2 405,19 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
DFB0152/25 nákup kníh, preprava Galantská knižnica 36088242 Libri-Bookline Zrt. 12921360 845,77 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0151/25 elektrická energia za 09/2025 vyúčtovanie-nedoplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 19,59 € 09.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0148/25 nákup balenej pitnej vody do zásobníka Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 20,71 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0149/25 služby pevnej siete za 09/2025 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,30 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0150/25 služby mobilnej siete za 09/2025+20spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 125,80 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0147/25 Brožúra J.Navrátil-graf.návrh,finalizácia,tlač Galantská knižnica 36088242 Ing.Eva Máthé-Mathee design 41592581 983,00 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0146/25 elektrická energia za 10/2025 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 219,87 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0144/25 popl.za web hosting Galantská knižnica 36088242 Lemonweb s.r.o. 46424849 104,55 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0143/25 licencia KUBO Club Galantská knižnica 36088242 KUBO MEDIA, s.r.o. 52291898 600,00 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0145/25 seminár PAM 40.03 Galantská knižnica 36088242 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0142/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 851,22 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0141/25 predplatné novín a časopisov za 3Q Galantská knižnica 36088242 Slovenská pošta, a.s. 36631124 396,98 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0140/25 technická podpora podujatia "V Galantskom parku o Matúškovskom lese". Galantská knižnica 36088242 ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. 46508732 500,00 € 19.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0139/25 nákup reklamných pier pre čitateľov GK Galantská knižnica 36088242 PENS Com. 4120288898 423,10 € 18.09.2025 22.09.2025 Faktúra
DFB0138/25 odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov Galantská knižnica 36088242 ELEKTRO RM s. r. o. 53672631 347,70 € 17.09.2025 22.09.2025 Faktúra
DFB0137/25 sanitácia výdajníka pitnej vody Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 17.09.2025 22.09.2025 Faktúra
DFB0136/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Libri-Bookline Zrt. 12921360 457,83 € 12.09.2025 22.09.2025 Faktúra
DFB0135/25 predplatné časopisu Záhradkár 12/2025-11/2026 Galantská knižnica 36088242 News and Media Holding 47256281 31,90 € 10.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0134/25 elektrická energia za 08/2025-vyúčtovanie-preplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 -32,62 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0133/25 nákup balenej pitnej vody zásobníka Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 13,80 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0130/25 Optická jednotka do tlačiarne BROTHER Galantská knižnica 36088242 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 82,80 € 04.09.2025 10.09.2025 Faktúra