DFB0105/21 |
nákup zásobníkov na prospekty PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
62,40 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
70.výročie GK-graf.návrh publikácie,tlač,finaliz. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 302,00 € |
10.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
dobropis k DvFa č.87 |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
-20,82 € |
10.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202138 |
Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
0,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
202137 |
Objednávame si u Vás:
nástenné lekárničky 2 ks
náplň do lekárničiek 2 ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Eva Rekeňová-Rumanová-Heba Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
08.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0102/21 |
nákup lekárničiek s náplňou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Eva Rekeňová-Rumanová-Heba Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
98,00 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
Poplatok za VIRTUA softwér 2.Q2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
315,17 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/21 |
výmena dverí na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
In-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
210,30 € |
05.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202134 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky:
roksy 5g 40 kg
lízatka 8g 20 kg
s logom Galantskej knižnice. |
Galantská knižnica |
36088242 |
I.D.C.Holding, a.s. |
35706686 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
202135 |
Objednávame si u Vás:
zásobník na prospekty 5x1/3 A4, čierna 2 ks
PROJEKT: "Otvorená knižnica"
|
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0096/21 |
nákup zásob.na prospekty-PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
98,40 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202136 |
Objednávame si u Vás stolík konzolový VERITY 1 ks
PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOMENT GROUP S.R.O. |
36227102 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0099/21 |
nákup stolíka-PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOMENT GROUP S.R.O. |
36227102 |
|
98,00 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202132 |
Objednávame si u Vás Taburet NODI 2 ks
aj s dopravou. PROJEKT "Otvorená knižnica".
|
Galantská knižnica |
36088242 |
SCONTO nábytok |
44731159 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
202133 |
Objednávame si u Vás toner kazeta CANON PGI-2500, 1 ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Comert s.r.o. |
17318793 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
202131 |
Objednávame si u Vás návrh a grafickú prípravu propagačných materiálov k 70.výročiu GK podľa cenovej ponuky zo dňa 28.05.2021.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0094/21 |
nákup toneru do tlačiarne |
Galantská knižnica |
36088242 |
Comert s.r.o. |
17318793 |
|
75,92 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/21 |
nákup Taburetov NODI s prepravou-PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
SCONTO nábytok |
44731159 |
|
189,80 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202130 |
Objednávame si u Vás stravné lístky 1100ks á 4,00Eur |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0095/21 |
nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 331,80 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |