202223 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a bežnú údržbu na 6 ks klimatizácií v priestoroch GK. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MICROWELL spol. s r.o. |
31414249 |
|
0,00 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
202221 |
Objednávame u Vás edukatívne motivačné podujatie – lesnú pedagogiku pre 100 detí.
Vek: škôlkári a 1. st. ZŠ, Termín 03.06.2022, o 9.30 v Mestskom parku v Galante.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Lesy SR, š. p.-OZ Podunajsko |
36038351 |
|
0,00 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
202222 |
Objednávame u Vás divadelné predstavenie
Bartók a drevený princ v m. j.
Termín: 27.jún pondelok 2022 o 9.30 v MsKS Galanta
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Garajszki Margit |
59135207 |
|
0,00 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0079/22 |
Projekt-Mesto GA-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
286,68 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/22 |
nákup balónov s potlačou loga GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Balloon DESIGN s.r.o. |
44786433 |
|
63,14 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2022/GaKGa |
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 043,48 € |
24.05.2022 |
26.05.2022 |
31.12.2022 |
25.05.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0077/22 |
Projekt-Mesto GA-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
224,90 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202220 |
Objednávame si u Vás dodanie a potlačenie s logom GK 300 ks balónov rôznych farieb. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Balloon DESIGN s.r.o. |
44786433 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
Zmluva č. 9/2022/GaKGa |
Finančná dotácia pre účely projektu "Doplnenie knižničného fondu do knižnice" |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
500,00 € |
18.05.2022 |
20.05.2022 |
31.12.2022 |
19.05.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0075/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
658,53 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
356,13 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/22 |
záložky do kníh, nálepky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
420,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202219 |
Objednávame si u Vás:
záložky do kníh rôznych farieb a motívov – 500 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
0,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0071/22 |
Vyúčt.tepelnej energie za r. 2021-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
76,85 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/22 |
konzultačné služby 2Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/22 |
záloha za elektr.energiu 05/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/22 |
popl.pevnej siete za 04/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,24 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/22 |
popl.mobilnej siete 04/2022+9spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,14 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/22 |
denný monitoring tlače za 04/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22 |
elektr.energia-04/2022-vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
14,18 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |