DFB0464/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu VII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
121,50 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/24 |
Služby súvisiace s monitorovaním PSS - VII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
65,98 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0036/24 |
Pánsky strih VII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
400,00 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/24 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
2 610,00 € |
06.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/24 |
AKU batéria, softwérové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
68,00 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/24 |
Dobropis k dokladu: 20240713 (Poplatok za certifikát s príslušenstvom) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AB Comp, s.r.o. |
36791415 |
|
-124,68 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/24 |
Brúsenie nožov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Engrave s. r. o. |
56378939 |
|
95,50 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/24 |
Dialkový ovládač pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
VAT Electronic s.r.o. |
28582543 |
|
18,50 € |
02.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/24 |
Teplo VIII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 314,04 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/24 |
Plyn VIII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
93,54 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/24 |
Elektrická energia VIII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 890,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
373,04 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
843,15 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/24 |
Internet VIII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/24 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
25,86 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/24 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
2 624,02 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/24 |
Obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Shoebox Slovakia s. r. o. |
43836666 |
|
23,95 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0037/24 |
Obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Shoebox Slovakia s. r. o. |
43836666 |
|
26,25 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/24 |
Doplatky za lieky VII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
798,86 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/24 |
Poplatok za bezpečnostnú schránku PSS VII.2024 - vrátenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
|
-25,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/24 |
Čistiace, hygienické, pracie potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
4 288,70 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/24 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
491,35 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/24 |
Služby CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/24 |
Služby pevnej siete VII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,30 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/24 |
Služby mobilnej siete VII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
44,46 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 392,11 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
66,60 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
49,42 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/24 |
Stočné VII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
420,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
264,68 € |
30.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |