DFB0790/23 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
4 400,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0801/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
342,78 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0799/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
113,41 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0802/23 |
DHM I - vybavenie priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
185,08 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0803/23 |
Stavebné práce s dodávkou materiálu - terasa pri zrekonštruovanej budove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HAŠŠO STAV s.r.o. |
45987211 |
|
4 861,10 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0820/23 |
Oprava VW Carawelle SE267 BL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
176,29 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0792/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
331,69 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0791/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
125,87 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0813/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 050,21 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0782/23 |
Teplo XI. 2023 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 074,20 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0781/23 |
Interiérové žalúzie s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ROJA GROUP s.r.o |
45894400 |
|
202,32 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0794/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
219,97 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0793/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
409,68 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0010/23 |
Práce prevedené v rámci rekonštrukcie: havarijný stav 1NP, 3WC, objekt nad kuchyňou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
26 691,49 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0009/23 |
Práce na rekonštrukcii: kaštieľ prízemie, dielne, kúpelňa 3NP,WC nad kuchyňou, kúpeľňa v kaštieli |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
16 574,09 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0776/23 |
Materiál k VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
461,68 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0775/23 |
Hardwerové práce, videovrátnik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
1 322,65 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0778/23 |
Predplatné tlače 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
329,85 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0780/23 |
Servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
40,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0779/23 |
Prístup na internet XII. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0777/23 |
Obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lucitex - interiér s.r.o |
47481471 |
|
234,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0784/23 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
194,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0786/23 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
346,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0789/23 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
300,19 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0783/23 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
339,60 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0774/23 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu XI. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
81,60 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0770/23 |
Služby pevnej siete XI. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,57 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0769/23 |
Služby mobilnej siete XI. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,51 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0760/23 |
Plyn XII. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
247,18 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0759/23 |
Teplo XII. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
12 642,53 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |