Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0061/25 Obuv pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MODIVO S.A. 000031285 76,90 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFO0057/25 Doplatok za lieky VII. / 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Jankových a Syn s.r.o 48161004 882,99 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFO0060/25 Brožúry PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 VAMAR11 s.r.o. 47869267 125,00 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFO0058/25 Fajčivo pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 FA-JO Ing. Novák 33043701 836,50 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFO0059/25 Fajčivo pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 FA-JO Ing. Novák 33043701 2 770,00 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0419/25 Tlakomer Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Jankových a Syn s.r.o 48161004 48,90 € 06.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0418/25 Prístup na internet VIII. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 R&S Computer s.r.o 36281590 26,00 € 06.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0417/25 Služby na úseku CO VII. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 BELJA s.r.o 36276634 25,00 € 06.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0416/25 Za odvoz kuchynského odpadu VII. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 ESPIK Group s. r. o. 46754768 124,54 € 06.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0410/25 Elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 691,94 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0411/25 Materiál na malovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. 45404771 164,80 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0409/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 67,65 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0414/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 123,20 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0412/25 Vyúčtovanie: nedoplatok plyn - 1.1.-30.06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 40,26 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0408/25 Služby mobilnej siete VII./2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Slovak Telekom a.s. 35763469 40,01 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0415/25 Elektrina za 1.8.-31.8.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 encare, s.r.o. 52302555 3 119,34 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0413/25 Satelit, nájom konc. zariadení VIII. / 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 20,41 € 05.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0404/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 326,00 € 04.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0405/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 262,72 € 04.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0406/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 480,77 € 04.08.2025 01.09.2025 Faktúra