Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0175/25 Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 PaedDr. Eleonóra Benediková 41906012 200,00 € 03.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0177/25 Softwerové práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Mgr. František Jankovič - SINET 35494085 99,29 € 03.04.2025 28.04.2025 Faktúra
0032/25 OOPP na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Objednávka
DFO0018/25 Fajčivo pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 FA-JO Ing. Novák 33043701 871,00 € 02.04.2025 24.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 13/2025/DSSMJ zmluva o spracovaní osobných údajov zodpovedná osoba Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica 00596256 PaedDr. Eleonóra Benediková 41906012 200,00 € 01.04.2025 03.04.2025 02.04.2025 Mgr.<Lopatníková Lucia, MBA riaditeľka DSS Zmluva
0031/25 údr. materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 0,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Objednávka
DFB0164/25 Revízia ventilátorov Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 KMKLIMA s. r. o. 44855222 136,90 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0162/25 Teplo IV. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 7 766,39 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0163/25 Odber plynu IV. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 95,88 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0166/25 Elektrina IV. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 encare, s.r.o. 52302555 3 119,34 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0165/25 Revízia prenosných elektrických spotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 LAMA LG. s.r.o 46141529 150,00 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0159/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 224,34 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0160/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 19,03 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0161/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 292,94 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0158/25 Deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 CHEMIKO Karol Bäuml Holíč 35495545 299,00 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFO0017/25 Zákusky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Katarína Chropovská 43032117 133,20 € 28.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0155/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 194,48 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0156/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 233,22 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0157/25 Dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Unizdrav s. r. o. 36515388 398,65 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
0030/25 dezinfekcia plôch a rúk Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Unizdrav s. r. o. 36515388 0,00 € 26.03.2025 26.03.2025 Objednávka