DFB0175/25 |
Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
200,00 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/25 |
Softwerové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
99,29 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25 |
OOPP na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFO0018/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
871,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2025/DSSMJ |
zmluva o spracovaní osobných údajov zodpovedná osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
200,00 € |
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
02.04.2025 |
Mgr.<Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
0031/25 |
údr. materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0164/25 |
Revízia ventilátorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
136,90 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/25 |
Teplo IV. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/25 |
Odber plynu IV. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/25 |
Elektrina IV. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
Revízia prenosných elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
LAMA LG. s.r.o |
46141529 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
224,34 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
19,03 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
292,94 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
299,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/25 |
Zákusky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
133,20 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
194,48 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
233,22 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
Dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Unizdrav s. r. o. |
36515388 |
|
398,65 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0030/25 |
dezinfekcia plôch a rúk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Unizdrav s. r. o. |
36515388 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |