Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0133/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 92,64 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0134/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 87,23 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0135/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 268,94 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0136/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 268,26 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0137/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 65,82 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0130/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Irena Hyžová 41401727 684,94 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0131/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Senické a skalické pekárne, a. s. 31416306 413,22 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0129/25 Služby na úseku CO: II. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 BELJA s.r.o 36276634 25,00 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFO0012/25 Doplatky liekov II. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Jankových a Syn s.r.o 48161004 2 207,90 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0125/25 Oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 01/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 -383,33 € 12.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0122/25 Dodávka a montáž osvetlenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Lineman elektric s. r. o. 53979338 480,00 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0124/25 Kontrola a čistenie komína Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Kominárstvo Tomašovič 14092760 30,00 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0126/25 Náplne do nástenných lekárničiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Jankových a Syn s.r.o 48161004 128,97 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0121/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 238,31 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0128/25 Odber tepla za II. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 750,90 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0120/25 Elektrina II. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 encare, s.r.o. 52302555 121,23 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0123/25 Revízia elektrospotrebičov PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 LAMA LG. s.r.o 46141529 220,00 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0127/25 Čistiace a hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 SEMIS TRADE s r o 36272396 625,55 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0119/25 Za odvoz kuchynského odpadu II. 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 ESPIK Group s. r. o. 46754768 99,63 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/DSSMJ Drtič konárov Hecht 6280 XL Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica 00596256 Barbušinová Anna 180,00 € 11.03.2025 12.03.2025 11.03.2025 Mgr. Lopatníková Lucia, MBA riaditeľka DSS Zmluva