DFB0133/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
92,64 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
87,23 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
268,94 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
268,26 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
65,82 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
684,94 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
413,22 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
Služby na úseku CO: II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/25 |
Doplatky liekov II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
2 207,90 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
Oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-383,33 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
Dodávka a montáž osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
480,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
Kontrola a čistenie komína |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
30,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
Náplne do nástenných lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
128,97 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
238,31 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
Odber tepla za II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 750,90 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
Elektrina II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
121,23 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
Revízia elektrospotrebičov PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
LAMA LG. s.r.o |
46141529 |
|
220,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
625,55 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2025/DSSMJ |
Drtič konárov Hecht 6280 XL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Barbušinová Anna |
|
|
180,00 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
11.03.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |