DFB0078/24 |
Zber a odvoz odpadu I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
121,50 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Služby na úseku CO I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
91,68 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
Teplo I. 2024 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 565,44 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 304,89 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
stoličky24.sk s. r. o. |
53461215 |
|
116,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Služby pevnej siete I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
106,80 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
426,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Internet II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Elektrická energia I. 2024 vyúčtovanie odberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
505,66 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
420,91 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
304,99 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
331,38 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
elektrospotrebiče pre prevádzky , spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0077/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
108,42 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0004/24 |
Doplatky za lieky I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
4 257,46 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 14/2024/DSSMJ |
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
|
12 000,00 € |
07.02.2024 |
13.02.2024 |
|
12.02.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia , MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
DFB0063/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
171,43 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
62,58 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |