DFB0131/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
408,42 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/24 |
Pánsky strih II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/24 |
Predplatné ŠPORT + SO 4-6.2024 pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
75,00 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
Služby mobilnej siete II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,39 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
411,32 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
60,70 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2024/DSSMJ |
poskytovaní služby - pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Jurkovičová Monika |
|
|
10,00 € |
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
26.03.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
DFO0010/24 |
Poplatok za bezpečnostnú schránku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
|
25,00 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0007/24 |
Doplatky liekov II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
909,20 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
214,49 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
153,74 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
Materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
285,30 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
Zber a odvoz odpadu II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
97,20 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
Služby na úseku CO II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
DHM - vybavenie prevádzok, materiál na výmenu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
343,38 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2024/DSSMJ |
sedačka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Režná Miroslava |
|
|
20,00 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
DFO0006/24 |
OOB pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SPORTISIMO SK s.r.o |
44156979 |
|
434,08 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
Poplatky za satelit III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
363,10 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
716,15 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |