DFB0591/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
118,07 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
53,40 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/24 |
Internet, verejná IP adresa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
200,45 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/24 |
Služby pevnej siete IX./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
T COM |
35763469 |
|
39,82 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0586/24 |
Služby mobilnej siete IX. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
T COM |
35763469 |
|
48,37 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/24 |
Teplo X. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 314,04 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0582/24 |
Plyn X. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
93,54 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0581/24 |
Elektrina X. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 890,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0584/24 |
Vodoinštalačný a iný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
67,91 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24 |
Vypracovanie podkladov pre vyraďovacie konanie na základe cenovej ponuky zo dňa 27.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0613/24 |
Služby na úseku CO IX. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
662,46 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/24 |
Výkon technika PO a BOZP III. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
708,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
981,19 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/24 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
191,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/24 |
Účastnícky poplatok za účasť na Sympoziu na tému: Nedostatok odborných pracovníkov v SS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
89,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
3 049,84 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/24 |
Pracovné odevy, inštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
613,33 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/24 |
Za služby ubytovania pri medzinárodnom stolnotenisovom turnaji 28.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SKST Havířov z. s. |
18055991 |
|
196,00 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |