Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0022/25 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 2 052,50 € 21.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0080/25 mixer Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 85,99 € 20.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFO0021/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 460,00 € 20.03.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0079/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 047,88 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFO0020/25 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 325,91 € 19.03.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0078/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 311,08 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 zber haluzoviny, konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidácia biologického odpadu v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Obecný úrad Medveďov 00305588 600,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 190,99 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 743,87 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 90,00 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 60,52 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFO0019/25 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 1 375,00 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0018/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 425,85 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 87,97 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 revízie za mes. 03/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - rodinný dom 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 456,08 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - rodinný dom 2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 456,08 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0017/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 550,32 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 služby v oblasti BOZP 01,02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 PHM 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 0,48 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0016/25 predplatné Praktická slovenka, Život Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 32,90 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 poplatok za mobilné služby 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 04.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,88 € 04.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 elektrická energia za 03/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 856,93 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFO0015/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 866,49 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0013/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0014/25 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 766,93 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 232,64 € 28.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 741,37 € 28.02.2025 13.03.2025 Faktúra