Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 85,01 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0134/25 Kurz prvej pomoci pre 15 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 418,80 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 231,61 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 oprava služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX, a Škoda Fábia DS 564HE Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 640,00 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0129/25 služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0128/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -77,12 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0130/25 revízie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0127/25 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 211,00 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFO0037/25 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 135,30 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFO0038/25 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 135,30 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0125/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0122/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,52 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 poplatok za mobilné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0120/25 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ORBIE Slovakia, s.r.o. 36254916 1 273,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0119/25 elektrická energia za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 856,93 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 724,85 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFO0035/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 343,38 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFO0036/25 potr. výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 678,31 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0118/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 270,99 € 30.04.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0124/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 424,85 € 30.04.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0117/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 308,63 € 30.04.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 PHM za mes. 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 245,84 € 30.04.2025 15.05.2025 Faktúra
DFO0034/25 vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 218,73 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFO0033/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 440,00 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0116/25 vyhotovenie návrhu katalógu nábytku pre zariadenie novopostavených objektov v rámci projektu DI - podporované bývanie DSS Medveďov I a DSS Medveďov II Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Kristína Bazsó 44279655 2 203,88 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0109/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 208,29 € 25.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0112/25 odvoz odpadovej vody za mes. 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 25.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0110/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 127,41 € 25.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0111/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 35,00 € 25.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0113/25 digi TV za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 25.04.2025 05.05.2025 Faktúra