Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0254/25 COVID testy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 49,90 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0251/25 oprava smažiacej panvice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Pothe 52751376 162,00 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0252/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 305,24 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFK0002/25 výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby:"PD - DI DSS Medveďov II-zariadenie podporovaného bývania /typ G/ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Maarch s.r.o. 51442213 1 230,00 € 23.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFK0001/25 výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby:"PD - DI DSS Medveďov I-zariadenie podporovaného bývania /typ I/ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 RAMON Consulting, s.r.o. 46591273 1 230,00 € 23.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0249/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 26,00 € 19.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFO0070/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 149,76 € 19.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0248/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 17.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0246/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 174,30 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0247/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 267,00 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0244/25 služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0242/25 aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2025 do 19.09.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 20,79 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0243/25 revízie za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0069/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 405,22 € 11.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0245/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 570,36 € 11.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0240/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -200,05 € 09.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0236/25 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,59 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0237/25 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,26 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0235/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0239/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 82,89 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0234/25 poskytovanie občerstvení (obedov) v príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov I Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 necsa s. r. o. 54457351 237,00 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0068/25 predplatné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 32,90 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0241/25 webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2025 do 18.09.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 58,89 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0067/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 324,99 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0233/25 elektrická energia za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 1 008,51 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0231/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 279,40 € 31.08.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0238/25 PHM za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 247,85 € 31.08.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0065/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 783,76 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0229/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 788,93 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
DFO0066/25 potravinové výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 757,53 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra