Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0093/25 tlačiarenské služby - vytlačenie a hrebeňovú väzbu usmernenia "Metodika krízového riadenia" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Copy Guru s.r.o. 47141875 47,10 € 02.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0091/25 elektrická enenergia za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 856,93 € 01.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFO0025/25 kurz jazdenia na koni, jazda s kočom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gergő Múcska 50154206 929,88 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0092/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 236,95 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0094/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 070,98 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0090/25 odstránenie havarijného stavu kotla Buderus, výmenu expandera, natlakovanie, čistenie ventilov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Tibor Czuczor 34430971 840,00 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0082/25 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie automatizácie kúrenia, chladenia a vetrania na zákazke " Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Evolution Systems s. r. o. 44170181 400,00 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0089/25 odvoz odpadovej vody 03/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0088/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 35,00 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0087/25 odber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 77,12 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0083/25 digi tv za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0084/25 digi tv za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0085/25 digi tv za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFO0023/25 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 369,00 € 27.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0086/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 635,68 € 27.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0081/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 163,41 € 21.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFO0022/25 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 2 052,50 € 21.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0080/25 mixer Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 85,99 € 20.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 047,88 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 311,08 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 zber haluzoviny, konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidácia biologického odpadu v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Obecný úrad Medveďov 00305588 600,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 190,99 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 743,87 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 90,00 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 60,52 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFO0019/25 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 1 375,00 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0018/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 425,85 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 87,97 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 revízie za mes. 03/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - rodinný dom 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 456,08 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra