Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0014/24 chlieb , pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 188,15 € 20.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 30,00 € 18.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0015/24 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 411,08 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFO0005/24 podbradník Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 55868720 400,14 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFO0004/24 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 681,20 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0013/24 reklamné služby " reklama v Profesionálnom registry" na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Profesionálny register s.r.o. 46938079 396,00 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 257,88 € 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 369,42 € 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 oprava služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX , prípravu vozidla na STK+EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 150,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 209,49 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 505,31 € 09.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFO0002/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 0,67 € 08.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFK0001/24 realizačný projekt s rozpočtom DI DSS Medveďov zariadenie podporovaného bývania (typ G) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Maarch s.r.o. 51442213 5 400,00 € 08.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFO0009/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 368,00 € 08.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 85,00 € 04.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFO0003/24 sprchový olej Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Medplus s.r.o. 45322040 52,99 € 03.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 poplatok za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Remurnum s. r. o. 55224474 48,00 € 03.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Disig, a.s. 35975946 108,00 € 03.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 elektrická energia - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 264,32 € 02.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 elektrická energia za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 404,60 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 plyn za mes.01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 761,22 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFO0001/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 643,54 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17