Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0046/20 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 30.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0221/20 odvoz odpadovej vody za 07/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 260,00 € 29.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0224/20 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Szokolová Alžbeta TRILAK 36918156 1 312,21 € 29.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0222/20 dezinfekčný roztok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 86,00 € 28.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0245/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 846,21 € 28.07.2020 11.09.2020 Faktúra
DFO0048/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 108,00 € 28.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFO0047/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 213,09 € 28.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0218/20 deratizácia, dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TRIO-D s.r.o. 43962351 84,00 € 27.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0232/20 elektrická energia za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 27.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0231/20 elektrická energia za 08/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 27.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0220/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 50,00 € 23.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0216/20 oprava služobného motorového vozidla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 100,00 € 22.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0214/20 digi TV za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 22.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0213/20 digi TV za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,90 € 22.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0212/20 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 360,79 € 21.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0217/20 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 184,80 € 20.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0215/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 176,29 € 20.07.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0209/20 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 106,00 € 15.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0207/20 plachta solárna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 483,00 € 15.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0241/20 dobropis-odvoz kuch. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 -48,00 € 15.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0208/20 plachta solárna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 178,00 € 14.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0219/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 616,89 € 14.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0205/20 servis služ. mot. vozidla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 430,00 € 13.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0206/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 137,78 € 10.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0210/20 kadernícke služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 360,00 € 08.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0202/20 dvojdňový tréningový seminár " Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky" v dňoch 06.-07.07.2020 pre 88 účastníkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ModernaBrain, s.r.o. Trnava 44243413 960,00 € 07.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0201/20 materiál na stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 141,60 € 07.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0203/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 06.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0211/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 06.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0198/20 program Cygnus 7-9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IReSoft, s.r.o 26297850 890,33 € 04.07.2020 06.08.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »