DFO0046/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
30.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/20 |
odvoz odpadovej vody za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/20 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 312,21 € |
29.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/20 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
86,00 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
846,21 € |
28.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
108,00 € |
28.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
213,09 € |
28.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/20 |
deratizácia, dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
84,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/20 |
elektrická energia za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/20 |
elektrická energia za 08/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
50,00 € |
23.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/20 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
100,00 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
digi TV za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/20 |
digi TV za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
360,79 € |
21.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
184,80 € |
20.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,29 € |
20.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
106,00 € |
15.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/20 |
plachta solárna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
483,00 € |
15.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/20 |
dobropis-odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
-48,00 € |
15.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/20 |
plachta solárna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
178,00 € |
14.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
616,89 € |
14.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
servis služ. mot. vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
430,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
137,78 € |
10.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/20 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
360,00 € |
08.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
dvojdňový tréningový seminár " Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky" v dňoch 06.-07.07.2020 pre 88 účastníkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
960,00 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/20 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
141,60 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20 |
program Cygnus 7-9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
890,33 € |
04.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |