Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0008/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 925,76 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 313,29 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 878,46 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 204,42 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 revízie za mesiac 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 302,40 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 školenie PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEMA, s.r.o. 31355374 96,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 reklamné služby " reklama v centrálnom vestníku" na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Centrálny vestník organizácií s.r.o. 46916903 420,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 vyúčtovanie vodné Vila za rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Zapadoslov.vodarne a kan. 36550949 89,43 € 29.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 25,00 € 25.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 074,95 € 25.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 527,06 € 25.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Asseco Solutions, a. s. 00602311 67,72 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFO0007/24 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 613,60 € 24.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFO0006/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 460,00 € 24.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 za použžívania programu Cygnus za I.Q.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IReSoft, s.r.o 26297850 1 157,36 € 24.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 odvoz odpadovej vody za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 999,91 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 digi tv 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,90 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 digi tv 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 19,40 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 digi tv 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13,60 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 chlieb , pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 188,15 € 20.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 30,00 € 18.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0015/24 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 411,08 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFO0005/24 podbradník Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 55868720 400,14 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFO0004/24 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 681,20 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0013/24 reklamné služby " reklama v Profesionálnom registry" na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Profesionálny register s.r.o. 46938079 396,00 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 257,88 € 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 369,42 € 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 oprava služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX , prípravu vozidla na STK+EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 150,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 209,49 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »