DFO0044/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
464,19 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
132,91 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 166,12 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/23 |
kladenie zámkovej dlažby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
LBD STAV s.r.o. |
52649229 |
|
869,89 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
212,77 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/23 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
241,70 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/23 |
plavba loďou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
442,00 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/23 |
plavba loďou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
210,00 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/23 |
preprava osôb z Medveďova do Gabčíkova a späť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
336,00 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
340,57 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
960,96 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
27.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/23 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
579,24 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
celodenné občerstvenie pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia s klientmi DSS Merema z Modry |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
1 190,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/23 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
753,84 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
organizovanie a zabezpečenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre zamestnanca Horváth Juraj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HSE Slovakia, s.r.o. |
47821779 |
|
180,00 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 199,81 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/23 |
digi tv za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
9,30 € |
22.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
digi tv za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/23 |
digi tv za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
473,20 € |
22.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
271,70 € |
20.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/23 |
dodanie a montáž klimatizačnej technológie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
9 384,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
399,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
416,30 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 364,29 € |
15.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |