Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0044/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 464,19 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0208/23 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0209/23 vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 132,91 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0193/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 166,12 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0194/23 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0195/23 kladenie zámkovej dlažby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 LBD STAV s.r.o. 52649229 869,89 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0205/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 212,77 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFO0043/23 spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 241,70 € 29.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0202/23 plavba loďou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 442,00 € 29.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0201/23 plavba loďou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 210,00 € 29.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0200/23 preprava osôb z Medveďova do Gabčíkova a späť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. 35851163 336,00 € 29.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0192/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 340,57 € 29.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0206/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 960,96 € 29.06.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0191/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 30,00 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFO0040/23 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 440,00 € 27.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFO0041/23 potr. výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 579,24 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0189/23 celodenné občerstvenie pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia s klientmi DSS Merema z Modry Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 necsa s. r. o. 54457351 1 190,00 € 26.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFO0042/23 potravinový tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 753,84 € 26.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0211/23 organizovanie a zabezpečenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre zamestnanca Horváth Juraj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HSE Slovakia, s.r.o. 47821779 180,00 € 26.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0184/23 odvoz odpadovej vody za mes. 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 199,81 € 23.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0187/23 digi tv za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 9,30 € 22.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0186/23 digi tv za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13,60 € 22.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0185/23 digi tv za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,90 € 22.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0188/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 473,20 € 22.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0198/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 40,00 € 21.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0190/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 271,70 € 20.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0180/23 dodanie a montáž klimatizačnej technológie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 eKlima s.r.o. 47536039 9 384,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0178/23 chladnička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 399,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0181/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 416,30 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0179/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 364,29 € 15.06.2023 04.07.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »