Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0016/25 predplatné Praktická slovenka, Život Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 32,90 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 poplatok za mobilné služby 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 04.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,88 € 04.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 elektrická energia za 03/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 856,93 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFO0015/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 866,49 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0013/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFO0014/25 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 766,93 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 232,64 € 28.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 741,37 € 28.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 336,89 € 28.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 PHM za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 240,28 € 28.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0058/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 1 160,96 € 27.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 605,98 € 27.02.2025 12.03.2025 Faktúra
0012/25 Objednávame si u Vás kancelársku stoličku 1+1 , cena 220,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 0,00 € 26.02.2025 26.02.2025 Objednávka
DFB0054/25 oprava priemyselnej sušičky prádla Primus Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 URBAN Elektro - Jozef Urban 32413319 430,50 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 odvoz odpadovej vody za mes. 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 kancelárska stolička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 215,25 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0013/25 Objednávame si u Vás pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy cena 456,08 € ( rodinný dom 1) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 25.02.2025 07.03.2025 Objednávka
0014/25 Objednávame si u Vás pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy cena 456,08 € ( rodinný dom 2) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 25.02.2025 07.03.2025 Objednávka