Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0056/25 oblečenie, obuv pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Štefan Horváth 50182200 580,30 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0195/25 demontáž a montáž siete proti hmyzu (15 ks), montáž sieťkových dverí ( 1 ks) do starého zariadenie, montáž žalúzií ( 11 ks) do zariadenia Vila Viktória Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Firma Máhr s.r.o. 36257001 1 424,34 € 14.07.2025 02.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 9/2025/DSSMe Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.2/1000233852 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda 00655651 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 0,00 € 11.07.2025 21.07.2025 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 10/2025/DSSMe Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.2/1000233855 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda 00655651 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 0,00 € 11.07.2025 21.07.2025 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 11/2025/DSSMe Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.2/1000233857 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda 00655651 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 0,00 € 11.07.2025 21.07.2025 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
DFB0193/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 143,81 € 10.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0192/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 603,09 € 10.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0194/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 77,69 € 10.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0190/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -279,90 € 08.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0191/25 revízie za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 08.07.2025 02.08.2025 Faktúra
0037/25 Objednávame si u Vás demontáž a montáž siete proti hmyzu (15 ks), montáž sieťkových dverí ( 1 ks) do starého zariadenie, montáž žalúzií ( 11 ks) do zariadenia Vila Viktória, cena 1 450,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Firma Máhr s.r.o. 36257001 0,00 € 07.07.2025 15.07.2025 Objednávka
DFB0189/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 07.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFO0054/25 spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 399,51 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0187/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 75,04 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0188/25 poplatok za mobilné služby 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0052/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 22,36 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0053/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 544,30 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0184/25 služby v oblasti BOZP-OP 05,06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0183/25 program Cygnus na mes. 7-9/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 219,51 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0182/25 elektrická energia za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 962,17 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra