DFB0280/24 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
152,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
460,35 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
80,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - príslušenstvo ku kosačkám, cena cca 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0272/24 |
PHM za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
208,49 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
spotrebný materiál - príslušenstvo ku kosačkám |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
161,62 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/24 |
predplatné : Život, Praktická slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
26,66 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/24 |
elektrická energia za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/24 |
plyn za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,85 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/24 |
poplatok za mobilné služby 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
359,99 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
222,40 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0068/24 |
poplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
698,34 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
637,75 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 692,68 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 245,53 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |