Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0280/24 individuálna a skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 152,00 € 05.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0281/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 460,35 € 05.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0279/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 80,00 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
0051/24 Objednávame si u Vás spotrebný materiál - príslušenstvo ku kosačkám, cena cca 200,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Agrotrade s.r.o. 31424112 0,00 € 03.09.2024 03.09.2024 Objednávka
DFB0272/24 PHM za 08/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 208,49 € 03.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0271/24 spotrebný materiál - príslušenstvo ku kosačkám Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Agrotrade s.r.o. 31424112 161,62 € 03.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0282/24 služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 03.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFO0066/24 predplatné : Život, Praktická slovenka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 26,66 € 02.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0268/24 elektrická energia za 09/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 404,60 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0267/24 plyn za mes. 09/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 761,22 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0270/24 poplatok za telekomunikačné služby 08/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 70,85 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0269/24 poplatok za mobilné služby 08/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,99 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0275/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0274/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 359,99 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0266/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 222,40 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0068/24 poplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 698,34 € 31.08.2024 25.09.2024 Faktúra
DFO0064/24 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 637,75 € 30.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0276/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 692,68 € 30.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0065/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 28.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0263/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 245,53 € 28.08.2024 17.09.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »