Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0300/24 plyn za mes. 10/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 761,22 € 01.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0299/24 všeobecný materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Condor trade s.r.o. 44264534 73,69 € 01.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0309/24 poplatok za mobilné služby 09/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 162,29 € 01.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0307/24 poplatok za telekoimunikačné služby 09/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,28 € 01.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0303/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 095,82 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0302/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 262,89 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0311/24 PHM za mes. 09/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 233,93 € 30.09.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0312/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 214,01 € 30.09.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0310/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 247,33 € 30.09.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0305/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.09.2024 21.10.2024 Faktúra
DFO0074/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 146,11 € 30.09.2024 21.10.2024 Faktúra
DFO0075/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 469,80 € 30.09.2024 21.10.2024 Faktúra
DFO0070/24 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 632,75 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
DFO0072/24 oblečenie, obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 2 379,00 € 27.09.2024 21.10.2024 Faktúra
0063/24 Objednávame si u Vás tréningový seminár 5P: - Program podpory zdravia dňa 27.09.2024 pre 5 osôb, dňa 22.10.2024 pre 5 osôb, v celkovej hodnote 900,00 € - Model psychohygieny v dňoch 10.-11.10.2024 pre 2 osôb, v celkovej hodnote 420,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Navzájom lepší 51564882 0,00 € 27.09.2024 24.10.2024 Objednávka
Zmluva č. 11/2024/DSSMe Vyvážanie a likvidáciu odpadovej vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov 00655651 Bogár Trans 17 250,00 € 26.09.2024 31.12.2025 26.09.2024 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
0055/24 Objednávame si u Vás právnu službu, cena 60,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát 42293537 0,00 € 26.09.2024 30.09.2024 Objednávka
DFO0069/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 460,00 € 26.09.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0297/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 539,58 € 26.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0298/24 právna služba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát 42293537 60,00 € 26.09.2024 16.10.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »