0025/24 |
Objednávame si u Vás previerku pracovísk, posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika, náplne LPP a aktualizácie kategorizácie prác, cena 350,40 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0026/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie Prevádzkového poriadku s posudkom o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, cena 271,20 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0125/24 |
vypracovanie Prevádzkového poriadku s posudkom o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
271,20 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
previerka pracovísk, posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika, náplne LPP a aktualizácie kategorizácie prác |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
350,40 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
4 628,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0023/24 |
Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj,
cena/1 ks: 399,00 eur |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 2/2024/DSSMe |
Kyslíková fľaša ALCAN 1, 1L s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
AMIREX a.s. |
|
|
414,00 € |
12.04.2024 |
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
DFO0026/24 |
podbradník, žinky na umývanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
464,94 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
248,90 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 398,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
540,67 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0024/24 |
Objednávame si u Vás odborný časopis Sestra na rok 2024, cena 20,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0120/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
221,60 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
odborný časopis Sestra na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
revízie za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
593,76 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
PHM za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
186,96 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 157,36 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
poplatok za mobilné služby 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,02 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |