Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0057/24 odvoz odpadovej vody za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 999,91 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFO0014/24 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 1 022,49 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0013/24 Objednávame si u Vás prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčnú skúšku ( 9 ks zariadení) cena 864,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 eKlima s.r.o. 47536039 0,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Objednávka
DFB0052/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 236,92 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčná skúška Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 eKlima s.r.o. 47536039 864,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 digi tv za mes. 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 19,40 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 digi tv za mes. 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13,60 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 digi tv za mes. 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,90 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 35,00 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 425,42 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 713,61 € 20.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 213,35 € 20.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 maliarske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Tibor Czuczor 34430971 1 404,00 € 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFO0011/24 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFO0010/24 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 494,18 € 15.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 155,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0010/24 Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 306,13 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 12.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0011/24 Objednávame si u Vás maliarske práce (kuchyňa, príručný sklad, chodba vedľa kuchyne ), cena 1 404,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Tibor Czuczor 34430971 0,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Objednávka