Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/24 Objednávame si u Vás občerstvenie pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia s klientmi zariadení - Veľkonočná oslava, cca 100 osôb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alfréd Mészáros ABC Mészáros 11848979 0,00 € 25.03.2024 25.03.2024 Objednávka
DFB0099/24 občerstvenie(zabezpečenie stravy) pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia zariadení- Veľkonočná oslava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alfréd Mészáros ABC Mészáros 11848979 4 230,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 odvoz odpadovej vody za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 999,91 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0024/24 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 863,00 € 25.03.2024 15.04.2024 Faktúra
0021/24 Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku , na úsek sociálnej rehabilitácie, cena 155,65 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 0,00 € 22.03.2024 25.03.2024 Objednávka
DFB0097/24 materiál na stravovaciu prevádzku , na úsek sociálnej rehabilitácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 155,65 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 digi tv za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,20 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 digi tv za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13,90 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 digi tv za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 19,70 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 61,08 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 077,45 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0021/24 nákup Huszárová: obrazy-diamantové maľovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alza.cz a.s. 27082440 31,77 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0020/24 nákup PSS:puzdro na mobil, darček pre vnuka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alza.cz a.s. 27082440 43,57 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 290,25 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0022/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 368,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0023/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0089/24 zápis zariadenia do registra partnerov verejného sektora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát 42293537 300,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0019/24 hodinky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alza.cz a.s. 27082440 25,03 € 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 43,08 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 553,50 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra