0022/24 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia s klientmi zariadení - Veľkonočná oslava, cca 100 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0099/24 |
občerstvenie(zabezpečenie stravy) pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia zariadení- Veľkonočná oslava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
4 230,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
odvoz odpadovej vody za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
863,00 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku , na úsek sociálnej rehabilitácie, cena 155,65 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0097/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku , na úsek sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
155,65 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
61,08 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 077,45 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/24 |
nákup Huszárová: obrazy-diamantové maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
31,77 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/24 |
nákup PSS:puzdro na mobil, darček pre vnuka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
43,57 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
290,25 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
zápis zariadenia do registra partnerov verejného sektora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
hodinky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
25,03 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
553,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |