Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0120/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 221,60 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 80,00 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 odborný časopis Sestra na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 revízie za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 302,40 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 593,76 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 PHM za mes. 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 186,96 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IReSoft, s.r.o 26297850 1 157,36 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 poplatok za mobilné služby 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 103,02 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 elektrická energia za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 404,60 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 plyn za mes. 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 761,22 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 vyúčtovanie elekkteickej energie za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 271,79 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 poplatok za telekomunikačné služby 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 71,36 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 233,53 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFO0025/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 774,44 € 28.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 097,41 € 28.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 535,17 € 28.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 354,64 € 27.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 35,00 € 27.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 522,19 € 26.03.2024 15.04.2024 Faktúra