0033/24 |
Objednávame si u Vás vysávač, mop Vileda turbo + náhradnú hlavicu, vrecká do vysávača, cena 189,80 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0152/24 |
vysávač, mop Vileda turbo + náhradnú hlavicu, vrecká do vysávača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
189,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
224,31 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
330,83 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 414,48 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
316,62 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
370,40 € |
06.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
služby v oblasti BOZP za 03,04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
PHM za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
397,91 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
Objednávame si u Vás právnu službu, cena 120,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0143/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
541,21 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
právna služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
120,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,78 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
poplatok za mobilné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
plyn za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
elektrická enenrgia za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |