Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0308/20 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 379,12 € 05.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0304/20 PHM 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 188,45 € 05.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0302/20 stolárske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ladislav Soóky - Surda 43331076 150,00 € 05.10.2020 07.11.2020 Faktúra
0082/20 Objednávame si u Vás tréningový seminár , dňa 22.09.2020 pre jednu osobu, cena 60,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pavol Korček - Korčekovci 34454934 0,00 € 01.10.2020 30.10.2020 Objednávka
0083/20 Objednávame si u Vás vodu pí 6 ks a prenájom dávkovačov , cena 75,00€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 0,00 € 01.10.2020 30.10.2020 Objednávka
DFB0292/20 voda pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 75,00 € 01.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0298/20 plyn za mesiac 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFO0065/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 769,51 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0306/20 poplatok za tel. služby 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,68 € 01.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0303/20 popl. za mob. služby 09/2020, tablet samsung Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 225,00 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
0084/20 Objednávame si u Vás antigénový test NADAL COVID19 20 ks, cena 280,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SLOVCARE s.r.o. 46520261 0,00 € 30.09.2020 28.10.2020 Objednávka
DFB0294/20 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 936,29 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0300/20 revízie za 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0293/20 antigénový test NADAL COVID19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SLOVCARE s.r.o. 46520261 280,00 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0295/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 216,16 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0307/20 elektrická energia za 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 141,96 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0321/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.09.2020 21.11.2020 Faktúra
Zmluva č. 15/2020/DSSMe „Vyvážanie a likvidácia odpadovej vody pre DSS Medveďov“. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov 00655651 Bogár Trans 13 608,00 € 30.09.2020 04.11.2020 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
DFB0301/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 1 410,34 € 29.09.2020 07.11.2020 Faktúra
0081/20 Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Citroen Jumper DS 704FX, cena 430,--€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 0,00 € 28.09.2020 27.10.2020 Objednávka