DFB0063/20 |
vyúčtovanie el. energie za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
190,91 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
114,52 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
621,61 € |
29.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0017/20 |
Objednávame si u Vás nastavenie okien v zariadení Vila Viktória, cena 50.- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pavel Eros |
50256831 |
|
0,00 € |
28.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0056/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20 |
kurz inštruktor soc. rehab., rozvoj pracovných zručností |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Alžžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
417,00 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
811,05 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/20 |
nastavenie okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pavel Eros |
50256831 |
|
50,00 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/20 |
odvoz odpadovej vody 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
28.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
45,04 € |
27.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
177,54 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
87,20 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Renáta Doráková Udvariová, Reni-Nail |
44320671 |
|
360,00 € |
27.02.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0015/20 |
Objednávame si u Vás vodu Pí v počte 6 ks cena 45,04 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
DFO0014/20 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
500,53 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/20 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
500,53 € |
26.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20 |
elektrická energia za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/20 |
elektrická energia 03/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
720,02 € |
25.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0014/20 |
Objednávame si u Vás nastavenie počítačov k internetu - rekofigurácia proxy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
0,00 € |
24.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |