Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0063/20 vyúčtovanie el. energie za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 190,91 € 29.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0051/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 114,52 € 29.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFO0018/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 621,61 € 29.02.2020 11.04.2020 Faktúra
0017/20 Objednávame si u Vás nastavenie okien v zariadení Vila Viktória, cena 50.- € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pavel Eros 50256831 0,00 € 28.02.2020 27.03.2020 Objednávka
DFB0056/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 28.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0049/20 kurz inštruktor soc. rehab., rozvoj pracovných zručností Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mgr. Alžžbeta Adamová - HUMANIA 50038656 417,00 € 28.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0048/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 811,05 € 28.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0052/20 nastavenie okien Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pavel Eros 50256831 50,00 € 28.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0047/20 odvoz odpadovej vody 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Bogár Trans 17679419 1 008,00 € 28.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFB0046/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 45,04 € 27.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFO0017/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 177,54 € 27.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFO0016/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 87,20 € 27.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFO0025/20 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Renáta Doráková Udvariová, Reni-Nail 44320671 360,00 € 27.02.2020 30.04.2020 Faktúra
0015/20 Objednávame si u Vás vodu Pí v počte 6 ks cena 45,04 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 0,00 € 26.02.2020 26.03.2020 Objednávka
DFO0014/20 valafit Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 500,53 € 26.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFO0014/20 valafit Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 500,53 € 26.02.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0055/20 elektrická energia za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 25.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0054/20 elektrická energia 03/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 25.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0064/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 720,02 € 25.02.2020 14.04.2020 Faktúra
0014/20 Objednávame si u Vás nastavenie počítačov k internetu - rekofigurácia proxy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 0,00 € 24.02.2020 24.03.2020 Objednávka