Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0036/20 Objednávame si u Vás rukavice 25 balíkov, cena 384,67 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 0,00 € 06.04.2020 05.05.2020 Objednávka
0037/20 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu, cena 181,16 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 06.04.2020 05.05.2020 Objednávka
DFB0104/20 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 181,16 € 06.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0102/20 PHM za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 152,70 € 03.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0035/20 Objednávame si u Vás vodu pí 5 ks, a prenájom dávkovačov cena 70,00€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 0,00 € 02.04.2020 01.05.2020 Objednávka
0039/20 Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok, cena 45 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 0,00 € 02.04.2020 01.05.2020 Objednávka
DFB0103/20 rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 384,67 € 02.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0094/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 70,00 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0108/20 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 45,00 € 02.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFO0027/20 vitamíny, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 414,00 € 02.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0106/20 poplatok za tel. 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 56,76 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0101/20 poplatok za mob. služby 03/2020, MT CAT B35 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 115,00 € 01.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0098/20 plyn za mesiac 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0093/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 31.03.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0100/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 124,58 € 31.03.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0099/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 1 051,48 € 31.03.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0089/20 odvoz odpadovej vody 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Bogár Trans 17679419 1 008,00 € 31.03.2020 01.05.2020 Faktúra
DFB0111/20 vyúčtovanie el. energie za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 193,58 € 31.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFO0026/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 536,38 € 31.03.2020 15.05.2020 Faktúra
0033/20 Objednávame si u Vás dezinfekčný roztok, rúško obyčajné, cena 400,--€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 0,00 € 30.03.2020 28.04.2020 Objednávka