DFB0192/20 |
elektrická energia 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
87,62 € |
24.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
161,44 € |
24.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0060/20 |
Objednávame si u Vás materiál na úsek sociálnej rehabilitácie podľa vlastného výberu, cena 67,90 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
E.R.H. spol. s.r.o. |
36219479 |
|
0,00 € |
23.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0187/20 |
materiál na úsek soc. rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
E.R.H. spol. s.r.o. |
36219479 |
|
67,90 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,54 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20 |
digi TV za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
digi TV za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
378,06 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
131,82 € |
20.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
279,18 € |
19.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0059/20 |
Objednávame si u Vás stolárske práce, opravu vchodových dverí, výmena zámok, cena 185,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
|
0,00 € |
18.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0175/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
18.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/20 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
|
185,00 € |
18.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0058/20 |
Objednávame si u Vás spustenie bazéna do prevádzky, cena 93,24 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
0,00 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0174/20 |
spustenie bazéna do prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
93,24 € |
17.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0057/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 75 ks cena 35,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
15.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0180/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
653,68 € |
11.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
123,10 € |
11.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |