Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0270/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 30,43 € 20.10.2024 05.12.2024 Faktúra
Zmluva č. 15/2024/DSSŠi Darovacia zmluva č.4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 17.10.2024 18.10.2024 31.12.2025 17.10.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0267/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 35,58 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0266/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3,60 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0268/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 9,28 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0271/24 služby BOZP za obdobie 3. štvrťrok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 14.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0264/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 21,89 € 13.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0262/24 mrazená zelenina, hydina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 57,27 € 10.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0261/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 103,26 € 10.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0263/24 pekárenské výrobky 1.dek.10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 37,20 € 10.10.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0260/24 servisné a revízne činnosti 10/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 09.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0259/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 3,60 € 08.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0258/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 11,55 € 08.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0256/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 29,22 € 06.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0277/24 služby manažér kvality za 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 450,00 € 01.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0265/24 vodné za 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 59,44 € 30.09.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0255/24 vyúčt. energia za obdobie 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 36,59 € 30.09.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0244/24 pekárenské výrobky 3. dek. 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 23,26 € 30.09.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0269/24 orange Tv do 26.10.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,59 € 29.09.2024 13.11.2024 Faktúra
Zmluva č. 14/2024/DSSŠi Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 23.09.2024 27.09.2024 31.12.2025 26.09.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »