Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0334/24 servisné a revízne činnosti na 12/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 04.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0332/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 16,87 € 03.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0333/24 manažér kvality služby za 11/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 450,00 € 03.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0330/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 40,83 € 03.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0331/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 18,77 € 03.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0327/24 hovory pevná linka 11/24, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,05 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0328/24 mobilné hovory 11/24, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,08 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0329/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 32,01 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0323/24 odber plynu 12/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 711,00 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0324/24 odber energie 12/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0325/24 odber energie 12/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0322/24 obedy za obdobie november 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 370,50 € 30.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0320/24 pekárenské výrobky 3.dek. 11/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 34,84 € 30.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0335/24 energia vyúčt.11/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 32,84 € 30.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0343/24 vodné 11/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 57,91 € 30.11.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0321/24 mäso, mäsové výrobky 11/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 209,45 € 29.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0326/24 stočné do 10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 447,35 € 28.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0318/24 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3,26 € 28.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0319/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 42,85 € 28.11.2024 19.12.2024 Faktúra
Zmluva č. 16/2024/DSSŠi DArovacia zmluva č.5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 45014710 0,00 € 27.11.2024 27.11.2024 31.12.2025 28.11.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva