Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 11,28 € 14.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0084/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 154,81 € 14.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0083/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 43,12 € 12.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0081/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 333,07 € 07.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0080/24 mrazená zelenina, hydina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 273,12 € 07.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0082/24 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 43,24 € 05.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0073/24 plyn na obdobie máj 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0075/24 energia na obdobie máj 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0074/24 energia na obdobie máj 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0078/24 hovory pevná linka za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,50 € 01.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0077/24 mobilné hovory a splátka telefón za apríl 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,00 € 01.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0072/24 obedy za obdobie apríl 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 300,30 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0070/24 potraviny 3.dek. apríl 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 116,96 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0071/24 mäso, mäsové výrobky apríl 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 247,17 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0086/24 vodné za obdobie apríl 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 42,67 € 30.04.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0076/24 energia dopl. za obdobie apríl 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 36,62 € 30.04.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0079/24 orange TV do 26.5.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,59 € 29.04.2024 30.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/DSSŠi Rámcová dohoda dodanie mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 9 454,56 € 25.04.2024 26.04.2024 30.04.2026 25.04.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 8/2024/DSSŠi Rámcová dohoda dodanie potravín, mrazených výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 19 311,78 € 25.04.2024 26.04.2024 30.04.2026 25.04.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 9/2024/DSSŠi Rámcová dohoda dodanie hydiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 518,32 € 25.04.2024 26.04.2024 30.04.2026 25.04.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 »