| DFB0334/24 | 
    servisné a revízne činnosti na 12/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Veolia Energia Slovensko, a.s. | 
    35702257 | 
     | 
    182,40 € | 
    04.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0332/24 | 
    ovocie, zelenina |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    16,87 € | 
    03.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0333/24 | 
    manažér kvality služby za 11/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová | 
    50564072 | 
     | 
    450,00 € | 
    03.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0330/24 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    40,83 € | 
    03.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0331/24 | 
    mrazená zelenina |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    18,77 € | 
    03.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0327/24 | 
    hovory pevná linka 11/24,  |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    T.Com | 
    35763469 | 
     | 
    9,05 € | 
    01.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0328/24 | 
    mobilné hovory 11/24, splátka telefón |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    T.Com | 
    35763469 | 
     | 
    58,08 € | 
    01.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0329/24 | 
    ovocie, zelenina |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    32,01 € | 
    01.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0323/24 | 
    odber plynu 12/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    SPP | 
    35815256 | 
     | 
    711,00 € | 
    01.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0324/24 | 
    odber energie 12/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    MAGNA E.A. s.r.o. | 
    35743565 | 
     | 
    59,18 € | 
    01.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0325/24 | 
    odber energie 12/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    MAGNA E.A. s.r.o. | 
    35743565 | 
     | 
    44,88 € | 
    01.12.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0322/24 | 
    obedy za obdobie november 2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Marián Líška Agentúra Liob | 
    40494683 | 
     | 
    370,50 € | 
    30.11.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0320/24 | 
    pekárenské výrobky 3.dek. 11/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. | 
    31412408 | 
     | 
    34,84 € | 
    30.11.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0335/24 | 
    energia vyúčt.11/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    MAGNA E.A. s.r.o. | 
    35743565 | 
     | 
    32,84 € | 
    30.11.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0343/24 | 
    vodné 11/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Zsl.vodarenska spol. a.s. | 
    36550949 | 
     | 
    57,91 € | 
    30.11.2024 |    
     | 
     | 
    30.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0321/24 | 
    mäso, mäsové výrobky 11/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Mäsovýroba Pata s.r.o. | 
    50606344 | 
     | 
    209,45 € | 
    29.11.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0326/24 | 
    stočné do 10/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    Obecny urad | 
    00306193 | 
     | 
    447,35 € | 
    28.11.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0318/24 | 
    mrazená zelenina |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    3,26 € | 
    28.11.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0319/24 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 
    31824293 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    42,85 € | 
    28.11.2024 |    
     | 
     | 
    19.12.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | Zmluva č. 16/2024/DSSŠi | 
    DArovacia zmluva č.5/2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51  Šintava | 
    31824293 | 
    Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 
    45014710 | 
     | 
    0,00 € | 
    27.11.2024 |    
    27.11.2024 | 
    31.12.2025 | 
    28.11.2024 | 
    Mgr. Marta Hajdinová | 
    riaditeľka | 
    Zmluva |