Zmluva č. 3/2024/DSSŠi |
Licenčná zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 728,00 € |
12.02.2024 |
01.04.2024 |
|
21.02.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0030/24 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
potraviny 1.dek. február 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
143,62 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
online vzdelávanie "Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADEVEC |
36558117 |
|
50,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024 |
Objednávame u Vás 12 kg balenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
40,80 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0025/24 |
RM clean umývací 12 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
40,80 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
odber plynu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
energia na obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
energia na obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
vývoz a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
odber obedov za január 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
409,50 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
vodné za obdobie 1/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
39,62 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
hovory mobilné, splátka telefón 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
hovory pevná linka 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,71 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
vyúčt.energie 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
38,21 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
servisné a revízne činnosti za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
potraviny 4 dek. január 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
11,77 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
mäso, mäsové výrobky za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
122,22 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
seminár PaM 39.00 online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
potraviny 3 dek. január 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
157,34 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |