Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 8/2025/DSSŠi Darovacia zmluva č.5/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 45014710 131,65 € 09.09.2025 10.09.2025 09.09.2025 Mgr,. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0249/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 55,42 € 09.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0251/25 vodné 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,11 € 09.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0250/25 vyúčtovanie energia za 8/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -35,12 € 09.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0246/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 56,92 € 04.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0247/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 53,98 € 04.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0245/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 17,38 € 03.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0243/25 mobilné hovory za obdobie 8/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,31 € 03.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0244/25 hovory pevná linka za obdobie 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,23 € 03.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0242/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 42,50 € 02.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0240/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 47,58 € 01.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0241/25 odber energia 9/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 165,71 € 01.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0239/25 obedy august 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 1 661,39 € 31.08.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0238/25 pekárenské výrobky 3.dek. 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 22,54 € 31.08.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0236/25 orange tv do 26.9.25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,51 € 29.08.2025 23.09.2025 Faktúra
9/2025 Objednávame u Vás papier do tlačiarne A4 80g biely v počte 50 balíkov, cena 43,42 €/balík a celkovej cene 217,10 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 0,00 € 28.08.2025 02.09.2025 Objednávka
Zmluva č. 7/2025/DSSŠi Zmluva - Slovenské elektrárne platná od 9/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 0,00 € 28.08.2025 05.09.2025 04.09.2025 Mgr. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0237/25 mäso, mäsové výrobky 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 63,40 € 28.08.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0235/25 kancelársky papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 217,10 € 28.08.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0233/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 10,64 € 28.08.2025 23.09.2025 Faktúra