Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0330/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 376,18 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0331/25 archivačný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 272,68 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0327/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 5,43 € 18.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0328/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 39,95 € 18.11.2025 28.11.2025 Faktúra
12/2025 Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu v celkovej cene 376,18 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 0,00 € 17.11.2025 25.11.2025 Objednávka
DFB0326/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 28,64 € 17.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/2025 Objednávame u Vás archivačný materiál podľa výberu v celkovej cene 272,68 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 0,00 € 13.11.2025 25.11.2025 Objednávka
DFB0325/25 vyúčtovanie energia za 10/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 54,21 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0324/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 20,25 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0318/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1,08 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
DFB0319/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 103,85 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
DFB0322/25 licencia stravovací program Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Verejná informačná služba , s.r.o. 36006912 116,85 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
DFB0323/25 vodné 10/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 51,55 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0321/25 servisné a revízne činnosti 11/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0314/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 53,52 € 06.11.2025 24.11.2025 Faktúra
DFB0315/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 7,38 € 06.11.2025 24.11.2025 Faktúra
DFB0317/25 čistenie odpadového potrubia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Radovan Šiška 47880139 120,00 € 06.11.2025 24.11.2025 Faktúra
DFB0316/25 archivačný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 281,94 € 06.11.2025 24.11.2025 Faktúra
11/2025 Objednávame u Vás archivačný materiál v celkovej cene 281,94 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 0,00 € 05.11.2025 13.11.2025 Objednávka
DFB0313/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 20,34 € 05.11.2025 24.11.2025 Faktúra