Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2025 Objednávame u Vás servis a kontrolu služobného auta Renault Trafic v celkovej cene 310,56 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 0,00 € 14.02.2025 20.02.2025 Objednávka
3/2025 Objednávame u Vás čistiace peny pre klientov, 400ml v počte 12ks á 4,20 € a celkovej cene 50,40 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 0,00 € 13.02.2025 20.02.2025 Objednávka
DFB0033/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 8,28 € 04.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 servisné a revízne činnosti 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 04.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0031/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 66,41 € 04.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 manažér kvality služby za 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 450,00 € 03.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 hovory pevná linka 1/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 10,01 € 01.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 mobilné hovory za obdobie 1/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,24 € 01.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 15,18 € 01.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 odber energia na obdobie 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 165,39 € 01.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 pekárenské výrobky 3. dek. január 25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 24,96 € 31.01.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 mäso, mäsové výrobky 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 164,03 € 31.01.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 orange TV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,51 € 29.01.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 21,43 € 28.01.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 82,58 € 28.01.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 7,09 € 28.01.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 32,72 € 26.01.2025 21.02.2025 Faktúra
1/2025 Objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na rok 2025 v čiastke 284,13 € mesačne a celkovej cene za rok 3 409,56 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 23.01.2025 27.01.2025 Objednávka
DFB0015/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,20 € 21.01.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0016/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 100,66 € 21.01.2025 12.02.2025 Faktúra
1 2 »