Igor Tejbus- Elektroservis


Informácie
  • Názov: Igor Tejbus- Elektroservis
  • IČO: 14119731
  • Adresa: Pod Kaštieľom 243/28, 91951 Špačince

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0004/11 Objednávame si u Vás:Porevízne opravy výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 0,00 € 17.01.2011 18.12.2018 Objednávka
0017/11 Objednávame si u Vás:Porevízne opravy výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 0,00 € 21.02.2011 18.12.2018 Objednávka
0037/11 Objednávame si u Vás: Oprava výťahu blok A Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 0,00 € 17.05.2011 18.12.2018 Objednávka
0087/11 Objednávame si u Vás:Odstránenie závad po odbornej prehliadke Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 0,00 € 25.11.2011 18.12.2018 Objednávka
DFB0668/11 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 1 850,69 € 24.11.2011 18.12.2018 Faktúra
0067/11 Objednávame si u Vás:Porevízne opravy výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 0,00 € 06.09.2011 18.12.2018 Objednávka
DFB0330/11 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 168,84 € 28.06.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0119/11 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 6 504,01 € 25.02.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0050/11 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 1 272,96 € 27.01.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0714/10 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 352,68 € 15.12.2010 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8