Faktúra č. DFB0272/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
  • IČO: 34000992
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0272/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík-SE490CJ Škoda Rapid
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 77,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0043/23
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť