DFO0012/24 |
Služby pedikérky OB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
204,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
Skartovač Fellowes AutoMax 100M |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
308,46 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
Potraviny 03. 04. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 754,21 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 300,38 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
Mrazené potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 242,77 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 196,83 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
Toner Brother TN-2421; 8 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
216,00 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24 |
Materiál na údržbu(maliar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
75,68 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
Tepelná energia - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
Chlieb,pečivo 21.03.-30.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 760,42 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
Plyn 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
Elektrická energia 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,40 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/24 |
Káblovka Štandard 01.04.-30.04.2024 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
Služby v oblasti CO - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
91,82 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
689,78 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
Ovocie,zelenina 21.03.-30.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 532,41 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
Mäso 23.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 178,28 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
Mäsové výrobky 22.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
876,44 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
Skartácia dokladov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
1 272,00 € |
28.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
Pranie bielizne - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 485,02 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
Výmena čelného skla u Volkswagen Transportér |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
799,85 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
Mrazené potraviny 27.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
178,62 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
Potraviny 27.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 344,96 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
Potraviny 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 707,94 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
Potraviny 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
868,93 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
Mrazené potraviny 22.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
627,34 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |