DFB0210/24 |
Mäso 11.04.-16.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
833,92 € |
20.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/24 |
Mrazené potraviny 19.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
366,97 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/24 |
Mrazené potraviny 19.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
193,77 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
Mäso, mäsové výrobky 19.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
832,66 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
Ovocie, zelenina 16.04-19.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 490,98 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/24 |
Mäso 17.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
435,67 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/24 |
Potraviny 17.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 235,93 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
Potraviny 17.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,87 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
Skriňa šatníková 2-dver.-4 ks, 3-dver. -7ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
2 794,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
Mäsové výrobky 17.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
73,68 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/24 |
Mäsové výrobky 16.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
91,36 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/24 |
Mäso 16.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
605,22 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/24 |
Ovocie, zelenina 11.04-15.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
937,36 € |
16.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
Ovocie, zelenina 02.04.-10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 891,03 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
Vodné, stočné 16. 03. - 15. 04. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 790,26 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
RM umývací prostriedok do myčky 5ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
193,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
Šnek mäsovky 1ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
230,64 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
Potraviny 15.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 284,66 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
Potraviny 15.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 969,49 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
Mrazené potraviny 12.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 195,54 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
Chlieb,pečivo 02.04.-10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 602,19 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
Služba evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
Proces verejného obstarávania(dodávka potravín na r.2024) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
3 780,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Potraviny 10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 169,43 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
Mäsové výrobky 01.04.-10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 027,18 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
Mäso 01.04.-10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
2 623,33 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
Potraviny 08. 04. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 025,11 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
Regále 23ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
3 666,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
1 404,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |