DFB0258/24 |
Ovocie, zelenina 11.05.-20.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 399,66 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
Potraviny 20.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,56 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/24 |
Potraviny 20.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
258,50 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
Potraviny 20.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
918,76 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/24 |
Potraviny 20.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 089,36 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/24 |
Mäso, mäsové výrobky 14.05.-17.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 889,73 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
Mrazené potraviny 17.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
448,32 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
Vodné, stočné 16.04.-15.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 684,13 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
Potraviny 15.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 303,19 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
Mrazené potraviny 15.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,74 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
Multi.zariadenie Brother DCP-L2552DN |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
Potraviny 13.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 400,30 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
Oprava kotla RM-G |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
164,10 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
Chlieb, pečivo 02.05.-10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 457,25 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
Potraviny 13. 05. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
678,26 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
Potraviny 13.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,57 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
Ovocie, zelenina 01.05.-10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 014,84 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
Mrazené potraviny 10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
210,28 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
Mäso a mäsové výrobky 02.05.-10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 707,62 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
Údržbarský mat.-elektro |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
787,20 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/24 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
60,00 € |
07.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
Prezutie pneumatík+4 ks pneu.185/60R15 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
338,78 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
Potraviny 06.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 669,27 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
Potraviny 06.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 036,19 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
Čistiace prostriedky 07.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
4 781,53 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
Prezutie pneumatík pre Volkswagen SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
73,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
Potraviny 03.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,76 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
Mrazené potraviny 03.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,52 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
Tepelná energia 05/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 503,76 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
Skriňa chladiaca DR-600GS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 188,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |