DFB0287/24 |
Mrazené potraviny 05.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,40 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
288,00 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/24 |
Chlieb, pečivo 21.05.-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
3 184,61 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/24 |
Potraviny 03.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 135,69 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/24 |
Potraviny 03.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 100,59 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 698,56 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/24 |
Plyn 01.06.-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/24 |
Elektrická energia 01.06.-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/24 |
Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,30 € |
01.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
Káblovka štandard (OB) 01.06.-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/24 |
Ovocie, zelenina 21.05.-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 646,13 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/24 |
Služby v oblasti CO - 05/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.05.-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,74 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/24 |
Mäso, mäsové výrobky 21.05-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
4 275,81 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/24 |
Čistenie odpadového potrubia |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
148,18 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/24 |
Vyúčtovanie el.energie 05/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
605,40 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/24 |
Pranie bielizne - 05/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 176,59 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/24 |
Potraviny 29.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 458,35 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/24 |
Mrazené potraviny 29.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
644,94 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
Potraviny 29.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
504,00 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
Potraviny 29.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
540,00 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/24 |
Oprava sušičky IMESA ES10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
183,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/24 |
Elektroinštalačné práce 05/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
1 600,14 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/24 |
Tabuľa na budovu DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
24,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
Parný čistič Kärcher SC 4 EasyFix Plus |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
259,00 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/24 |
Potraviny 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 343,83 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
Potraviny 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
277,53 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
Potraviny 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
925,79 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
Renovácia tonerov 33 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
900,92 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
Materiál na údržbu - vodoinštal. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
437,15 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |