DFB0316/24 |
Mrazené potraviny 19.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
495,29 € |
19.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/24 |
Dezinsekcia proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
3 185,00 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/24 |
Potraviny 17.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 889,64 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/24 |
Potraviny 17.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 306,68 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/24 |
Vodné, stočné 16.05.-15.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 628,26 € |
15.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/24 |
Projekčné plátno elektrické AVELI |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
159,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/24 |
Čistiace prostriedky 14.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
3 352,96 € |
13.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/24 |
Servis automobilu VW kombi SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
449,72 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/24 |
Potraviny 12.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 504,41 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/24 |
Mrazené potraviny 12.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
520,88 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/24 |
Chlieb, pečivo 01.06.-10.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 694,51 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/24 |
Ovocie, zelenina 01.06.-10.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 854,37 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/24 |
Potraviny 10.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 900,46 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/24 |
Mäso, mäsové výrobky 04.06.-07.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 455,77 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/24 |
Defibril.-elektródy pre dospelých |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
111,00 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/24 |
Potraviny 07.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,04 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/24 |
Mrazené potraviny 07.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
669,87 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/24 |
Zber a odvoz odpadu 01.05.-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/24 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
288,73 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/24 |
Revízia výťahov za II.štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
523,20 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/24 |
Tepelná energia 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 503,76 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/24 |
Potraviny 05.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,76 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/24 |
Potraviny 05.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 274,61 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/24 |
Potraviny 05.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
366,97 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/24 |
Mrazené potraviny 05.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,40 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
288,00 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/24 |
Chlieb, pečivo 21.05.-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
3 184,61 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/24 |
Potraviny 03.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 135,69 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/24 |
Potraviny 03.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 100,59 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 698,56 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |