DFB0500/23 |
Oprava elektr.kotla RM-G |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
293,02 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/23 |
Potraviny 20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,13 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/23 |
Potraviny 20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 759,81 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/23 |
Potraviny 20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,96 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/23 |
Mrazené potraviny 20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
18,97 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/23 |
Mrazené potraviny 20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
63,84 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/23 |
Mäso 11.09.2023-20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 905,23 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/23 |
Mäsové výrobky 11.09.2023-20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
459,95 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/23 |
VOK-odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
122,57 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/23 |
Skládkovanie odpadu a popl. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
102,87 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/23 |
Vodné,stočné 16.08.2023-15.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 145,06 € |
15.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/23 |
Zelenina 14.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
54,00 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/23 |
Servis a čistenie klimatizácie Sinclair |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Tomáš Martiniak |
44634781 |
|
187,00 € |
13.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/23 |
Potraviny 13.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 331,18 € |
13.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/23 |
Ovocie, zelenina 02.09.2023-10.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 535,66 € |
12.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/23 |
Dezinsekčné práce na 4.,3. a 2.posch. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
4 955,00 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/23 |
Chlieb,pečivo 02.09.2023-09.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 141,40 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/23 |
Potraviny 11.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
335,33 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/23 |
Potraviny 11.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 544,85 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/23 |
Mäsové výrobky 01.09.2023-10.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
605,80 € |
10.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/23 |
Mäso 03.09.2023-10.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 574,53 € |
10.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/23 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/23 |
Zelenina 07.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
40,80 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/23 |
Mrazené potraviny 06.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
156,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/23 |
Potraviny 06.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 452,80 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/23 |
Zelenina 06.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
42,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/23 |
Odborná prehliadka výťahov-4ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
475,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie(VEMA) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,02 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/23 |
Tepelná energia 09/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
58 999,09 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/23 |
Potraviny 04.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
963,90 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |