DFB0561/23 |
Oprava poruchy rozvodu studenej vody |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
502,91 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0557/23 |
Vodné,stočné 16.09.2023-15.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 145,06 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0554/23 |
Potraviny 16.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
244,20 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/23 |
Potraviny 16.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 297,26 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/23 |
Mrazené potraviny 13.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,53 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/23 |
Ovocie,zelenina 02.10.2023-10.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 182,34 € |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/23 |
Prezutie pneumatík-SE490CJ Škoda Rapid a oprava ventilátora |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
260,20 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/23 |
Mrazené potraviny 11.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
782,68 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/23 |
Mrazené potraviny 11.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,92 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/23 |
Potraviny 11.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 824,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/23 |
Chlieb,pečivo 02.10.2023-10.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
948,63 € |
11.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/23 |
Kancelárske potreby 16.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
4 149,95 € |
11.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/23 |
Kalendáre a diáre |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
119,71 € |
11.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/23 |
Oprava prístroja NEURODYN D1 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VAMEL Meditec s.r.o |
36518565 |
|
69,60 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0545/23 |
Mäsové výrobky 01.10.2023-10.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
673,67 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/23 |
Mäso 01.10.2023-09.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 538,80 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/23 |
Potraviny 09.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,29 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0539/23 |
Potraviny 09.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 349,38 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/23 |
Potraviny 09.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 414,81 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/23 |
Čistiace prostriedky 10.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
10 243,16 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0537/23 |
Mrazené potraviny 06.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
505,26 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/23 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 9/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
05.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/23 |
Potraviny 04.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 929,58 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/23 |
Mrazené potraviny 04.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
406,32 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0530/23 |
Právo užívania IS Cygnus 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
1 493,71 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/23 |
Služby pedikérky (obyvatelia) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
329,00 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0531/23 |
Zelenina 03.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
48,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/23 |
Chlieb,pečivo 21.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 378,77 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/23 |
Potraviny 02.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 326,02 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/23 |
Tepelná energia 10/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
58 999,09 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |