DFB0218/23 |
Prenájom hygien.rohoží 01.04.-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/23 |
Pranie bielizne 04/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 258,53 € |
28.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/23 |
Mrazené potraviny 28.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,44 € |
28.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/23 |
Porevízne opravy elektroinšt. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
375,50 € |
28.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/23 |
Opravy elektroinštalácií |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
454,70 € |
28.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/23 |
Odber nebezpečného odpadu 1.polrok 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Poliklinika Senica |
36084212 |
|
75,00 € |
27.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/23 |
Mrazené potraviny 26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,40 € |
26.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/23 |
Potraviny 26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,62 € |
26.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/23 |
Mrazené potraviny 26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,52 € |
26.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
Potraviny 26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 403,04 € |
26.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
Ovocie,zelenina 11.04.2023-20.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 375,14 € |
25.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/23 |
Potraviny 24.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 866,45 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/23 |
Potraviny 24.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
913,75 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
Potraviny 24.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 032,63 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/23 |
Mrazené potraviny 21.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
224,98 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
Chlieb,pečivo 11.04.2023-20.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 510,32 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/23 |
Jarný servis a údržba VZT,chladiacich zariad. a FCU(kuchyňa) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
702,00 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/23 |
Káblovka Premium 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,20 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/23 |
Mäso 11.04.2023-20.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 558,25 € |
20.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
Mäsové výrobky 11.04.2023-20.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
491,99 € |
20.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/23 |
Med vážený 20.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
90,00 € |
20.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/23 |
Mrazené potraviny 19.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
557,52 € |
19.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/23 |
Potraviny 19.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 482,68 € |
19.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/23 |
Oprava práčky PRIMUS FX10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
669,00 € |
17.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/23 |
Oprava výťahov - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
357,55 € |
17.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/23 |
Potraviny 17.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,56 € |
17.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/23 |
Potraviny 17.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
945,33 € |
17.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/23 |
Potraviny 17.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 448,52 € |
17.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/23 |
Vodné,stočné 16.03.2023-15.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 955,13 € |
15.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
Mrazené potraviny 14.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
12,36 € |
14.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |